您好,可以按照以前年度損益調(diào)整進(jìn)行。處理然后申報的時候要計(jì)提的正常申報。
老師,匯算清繳固定資產(chǎn)折舊調(diào)整那個表怎么填列,去年匯算清繳把固定資產(chǎn)一次性計(jì)提了折舊,今年要調(diào)增
匯算清繳的資產(chǎn)折舊那個表應(yīng)該怎么填寫,因?yàn)槿ツ晔沦徣牍潭ㄙY產(chǎn)忘記折舊,,今年才折舊,本年折舊跟稅收折舊額填0合適嗎
去年購入的空調(diào)入了固定資產(chǎn),但未計(jì)提折舊過,今年匯算清繳才發(fā)現(xiàn)沒有折舊,那要怎么處理?
21年應(yīng)記入累計(jì)折舊科目錯記入固定資產(chǎn),22年借累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)負(fù)數(shù),問題1:這樣記賬對22年匯算清繳有什么影響?問題2:匯算清繳時發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)的累計(jì)折舊數(shù)超過了原值,也就是說對計(jì)提了折舊,怎么處理?
請問 22年有固定資產(chǎn)折舊沒折完,23年又沒計(jì)提22年的折舊了,匯算清繳應(yīng)該怎么處理呀
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時,借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進(jìn)口到中國嗎?
老師,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是和資產(chǎn)原值填一樣的數(shù)嗎?
請問公司賬上沒錢,除了跟法人借錢,還可以跟其他個人借嗎?需要簽借款合同嗎
我們公司是建筑裝飾企業(yè),每個月給許多民工發(fā)工資需要代扣個人所得稅嗎?
以前年度已經(jīng)抵扣的專票對方開錯稅點(diǎn)了讓我確認(rèn)紅沖之后重新開了張新的,然后說統(tǒng)一做到今年我應(yīng)該如何處理?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,成立有5年了,稅務(wù)局未核定垃圾處理費(fèi),怎么辦
老師,年中建賬時,錄入期初數(shù)據(jù)后,試算平衡都平了,新建賬的累計(jì)發(fā)生額和余額表金額一樣,但期初余額(建的新賬)和之前賬套導(dǎo)出的金額、資產(chǎn)負(fù)債表期初(建的新賬)和之前賬套導(dǎo)出的金額有差,是什么原因
匯算清繳補(bǔ)交了24年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)609.18,怎么做賬呢
員工獎金錄入什么科目?員工借支工資又錄入什么科目?
就是在匯算清繳的資產(chǎn)折舊表格上填上未計(jì)提的折舊額,然后今年會計(jì)分錄做到未分配利潤是嗎?
對的,對的,是這樣子的。
在匯算表格上填上沒有對報表有影響呀,怎么理解調(diào)賬呢?
報表也要對應(yīng)調(diào)整的。資產(chǎn)負(fù)債表利潤報表對應(yīng)調(diào)整
不調(diào)整會怎樣呢?因?yàn)榻衲甓继幚淼艄径记逅懔?
調(diào)整的話就與實(shí)際業(yè)務(wù)不相符,報表也不能真實(shí)反映公司狀況。