你好,你看一下那個扣除額是正確的嗎?只要是扣除額正確的可以。
老師,你好,我七月份報稅的時候,按6%稅率征收的服務(wù)項(xiàng)目,填寫附表三的時候填寫了本期發(fā)生額,但是我們單位不是差額征收,這個有影響嗎
老師,請教增值稅申報表附表三服務(wù)、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目,我問的別人說有一些差額扣稅的項(xiàng)目,比如建筑服務(wù)分包抵扣進(jìn)項(xiàng),然后支付的分包款這個就是可以扣除的,勞務(wù)可以扣除工資等。 1、我現(xiàn)在想問的是這個扣除額跟開的發(fā)票中差額扣除金額是必須一樣的嗎? 2、差額征稅的發(fā)票必須是專票嗎?
老師幫我看一下。開票的時候我差額征稅的必須把分包的款項(xiàng)金額填進(jìn)去呀,因?yàn)槲覀冇袝r候甲方核算后就讓我們開票,我們還沒給我們乙方開,我差額部分的金額填寫的就可能不準(zhǔn)確,假如我們實(shí)際乙方應(yīng)該結(jié)算100萬,但是我填寫差額的時候只填寫了80萬或者我填寫了110,這種多填寫或者少填寫咋辦
老師我勞務(wù)發(fā)票差額征收的發(fā)票時候,我扣除額這部分我看并非是必填項(xiàng)目,我不選的不的影響我差額申報
老師,我想問一下差額征稅,系統(tǒng)沒有開差額征稅的發(fā)票,是不是在申報的時候,不能做分包抵減?
你好老師個體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會計分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報未做會怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請出口配額,需填寫合同號,請問合同號是指什么號
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個月的利息乘以3是一個季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,合計都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對
老師,我是一般納稅人個體工商戶農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)品,2025年1-4月可以開農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票,為什么現(xiàn)在6月份又不能開了呢?
這個是我勾選的、我可不可以不勾選了
可以的,可以這么做。
老師我開票的時候、我們公司收到的分包票我不勾選,這個也不影響我差額申報增值稅蠻。
是是的,是這么做的。
那就行、我生怕我開票時候沒勾選、我就沒法差額征稅。
你只要那個差額能填寫進(jìn)去就行。
我開票沒選,但是我填寫增值稅報表的時候我是按照差額填寫的。
最好能填寫進(jìn)去就可以的,它不是強(qiáng)制填寫的,可以不用填寫。
能填寫進(jìn)去就可以 不是強(qiáng)制填寫的,你只要能填寫了,能保存了,能開出來就行。
我是擔(dān)心我開票的時候沒有勾選我的分包款,我申報增值稅不讓我差額。
不會的,如果他不允許稅前扣除的話,他會要求強(qiáng)制填寫的。
老師我再確認(rèn)一下:我開全電發(fā)票-建筑服務(wù)-全額開票-差額征稅發(fā)票的時候,差額分包款發(fā)票,我不勾選,這個不影響我下個月或者下個季度差額申報增值稅。
建筑服務(wù)不需要開差額發(fā)票,你從哪里看到他開差額發(fā)票稅率多少?
勞務(wù)派遣才需要開差額發(fā)票。
開票上面顯示的全額開票-差額征稅和差額開票-差額征稅,我們是簡易征稅肯定選第一個,第二個是勞務(wù)派遣呀
建筑服務(wù)沒有差額 你再去確認(rèn)下吧 勞務(wù)派遣才可以 你開的是啥
老師建筑簡易征收收入減去分包款后余額繳納增值稅,那這個是怎么開票了
你好,建筑勞務(wù)的很確定的告訴你開的是3%的,你收到了多少價稅,合計開多少,沒有差額這一說,只有在交稅的時候才能差額,你再確定一下吧,這個很確定的告訴你不用差額開發(fā)票的。
意思我簡易計稅差額征稅那不選擇嗎??圖片請看
差額計稅,全額開票,選擇第一個。