你好,你看一下那個扣除額是正確的嗎?只要是扣除額正確的可以。
老師,你好,我七月份報稅的時候,按6%稅率征收的服務項目,填寫附表三的時候填寫了本期發(fā)生額,但是我們單位不是差額征收,這個有影響嗎
老師,請教增值稅申報表附表三服務、不動產、無形資產扣除項目,我問的別人說有一些差額扣稅的項目,比如建筑服務分包抵扣進項,然后支付的分包款這個就是可以扣除的,勞務可以扣除工資等。 1、我現在想問的是這個扣除額跟開的發(fā)票中差額扣除金額是必須一樣的嗎? 2、差額征稅的發(fā)票必須是專票嗎?
老師幫我看一下。開票的時候我差額征稅的必須把分包的款項金額填進去呀,因為我們有時候甲方核算后就讓我們開票,我們還沒給我們乙方開,我差額部分的金額填寫的就可能不準確,假如我們實際乙方應該結算100萬,但是我填寫差額的時候只填寫了80萬或者我填寫了110,這種多填寫或者少填寫咋辦
老師我勞務發(fā)票差額征收的發(fā)票時候,我扣除額這部分我看并非是必填項目,我不選的不的影響我差額申報
老師,我想問一下差額征稅,系統沒有開差額征稅的發(fā)票,是不是在申報的時候,不能做分包抵減?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認收入,轉成本,而債務重組不用?
海域使用權,建設用地使用權,這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農產品收購發(fā)票可以按含稅金額進入原材料,而不計算抵扣進項稅額嗎
收購農產品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務處理
公司出納發(fā)工資的時候轉錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現在是要叫他把這筆工資轉回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉回來的時候是不是只轉工資回來就行了因轉工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產包含存貨不
這個是我勾選的、我可不可以不勾選了
可以的,可以這么做。
老師我開票的時候、我們公司收到的分包票我不勾選,這個也不影響我差額申報增值稅蠻。
是是的,是這么做的。
那就行、我生怕我開票時候沒勾選、我就沒法差額征稅。
你只要那個差額能填寫進去就行。
我開票沒選,但是我填寫增值稅報表的時候我是按照差額填寫的。
最好能填寫進去就可以的,它不是強制填寫的,可以不用填寫。
能填寫進去就可以 不是強制填寫的,你只要能填寫了,能保存了,能開出來就行。
我是擔心我開票的時候沒有勾選我的分包款,我申報增值稅不讓我差額。
不會的,如果他不允許稅前扣除的話,他會要求強制填寫的。
老師我再確認一下:我開全電發(fā)票-建筑服務-全額開票-差額征稅發(fā)票的時候,差額分包款發(fā)票,我不勾選,這個不影響我下個月或者下個季度差額申報增值稅。
建筑服務不需要開差額發(fā)票,你從哪里看到他開差額發(fā)票稅率多少?
勞務派遣才需要開差額發(fā)票。
開票上面顯示的全額開票-差額征稅和差額開票-差額征稅,我們是簡易征稅肯定選第一個,第二個是勞務派遣呀
建筑服務沒有差額 你再去確認下吧 勞務派遣才可以 你開的是啥
老師建筑簡易征收收入減去分包款后余額繳納增值稅,那這個是怎么開票了
你好,建筑勞務的很確定的告訴你開的是3%的,你收到了多少價稅,合計開多少,沒有差額這一說,只有在交稅的時候才能差額,你再確定一下吧,這個很確定的告訴你不用差額開發(fā)票的。
意思我簡易計稅差額征稅那不選擇嗎??圖片請看
差額計稅,全額開票,選擇第一個。