你好,簡(jiǎn)易征收是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。其他的科目需要結(jié)轉(zhuǎn)。
增值稅銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)月底如何結(jié)轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目如何運(yùn)用
應(yīng)交增值稅一簡(jiǎn)易計(jì)稅10,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅3,進(jìn)項(xiàng)稅1,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借簡(jiǎn)易計(jì)稅10,轉(zhuǎn)出未交增值稅2,貸未交稅費(fèi)12,對(duì)嗎
老師,建筑行業(yè),期末會(huì)涉及銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,未交增值稅,預(yù)繳增值稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅,留底增值稅,不涉及轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目,該如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄?
老師,期末如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目呢
老師想請(qǐng)問(wèn)一下年末進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額如何做轉(zhuǎn)出,還是需要每月底做轉(zhuǎn)出,如果本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月末借:未交增值稅貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅,本月進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)借:轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:未交增值稅,次月繳稅借:未交增值稅貸:銀行?轉(zhuǎn)出多交增值稅是用已交稅金科目嗎?
紙質(zhì)銀行承兌匯票未簽收撤回銀行收取服務(wù)費(fèi)嗎?
注會(huì)分三年備考的話,該怎么搭配科目呢?麻煩老師詳細(xì)說(shuō)一下。
老師,24年第二季度收入多報(bào)了5W,還好沒稅款產(chǎn)生,在匯算清繳才發(fā)現(xiàn),這樣子要去更正24年的所得稅報(bào)表嗎?還是把直接按正確的年報(bào)上報(bào)就行?
老師,請(qǐng)問(wèn)家具店購(gòu)買來(lái)擺樣的家具怎么計(jì)提折舊,折舊年限是按照5年來(lái)折嗎?
第一問(wèn) 為什么19年還處于冷卻期 對(duì)應(yīng)的是哪一條規(guī)定
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個(gè),可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來(lái)款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫?還有什么其他要處理的?
請(qǐng)問(wèn),之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤(rùn)分配-2024年終利潤(rùn),10萬(wàn)貸,銀行存款10萬(wàn),現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系相差10萬(wàn),負(fù)債表多了10萬(wàn)該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財(cái)務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用
?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
老師,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅能合并到一起結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎,這都是每月結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)那個(gè)可以合并寫一個(gè)分錄。
這個(gè)是每個(gè)月期末都要寫結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。