同學(xué)您好,有就可以填可加計扣除少交稅的
企業(yè)申請高新技術(shù)企業(yè),有研發(fā)費用,但是不需要加計扣除,是不是要填寫研發(fā)費用這塊數(shù)據(jù),但是研發(fā)費用加計扣除明細(xì)表就不用填了對吧,高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況明細(xì)表還要填么
匯算清繳里面高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠明細(xì)表107041和研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表107012的費用金額總數(shù)是一樣的嗎?
不是高新技術(shù)企業(yè),有研發(fā)費用,匯算清繳時提示未報107012表研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠表,這個表必須填嗎
高新企業(yè),研發(fā)費用加計扣除,今年的全國科技型中小企業(yè)系統(tǒng)沒開放,科技型中小企業(yè)的編號一直沒有,想用研發(fā)費用加計扣除,匯算清繳里研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表這個表怎么填?
我們公司是高企,報匯算清繳時候,研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表(A107012)和高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表(A107041)這2個表之間有什么關(guān)系嗎?
老師,我要5月申報退稅,這時發(fā)票報關(guān)單上有一種產(chǎn)品退稅率是0,特殊商品類型為1,是不是要轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理?按照內(nèi)銷正常申報?繳納增值稅?
如果給對方開專票的話,用不用擬個合同?一部分會轉(zhuǎn)到老板的卡里,一部分去銀行取現(xiàn),金額大約是十幾萬,分次開專票
你好老師,小規(guī)模繳銷稅盤之后在哪可以看到是否抄稅了
我們公司是電商代運營服務(wù),就是幫別個電商店鋪代運營的,這個增值稅定義的行業(yè) 稅務(wù)局老師說是專業(yè)技術(shù)運營服務(wù) 這個對嗎
老師,如果我們收到不專款專用的政府補貼,我們要開票嗎
老師好,消防安全評估發(fā)票開什么稅目
老師好,十幾年前的記賬憑證 可不可以銷毀的 太多了 沒地方放置了
算企稅時,需要扣除增值稅嗎?
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模,貸方有0.09余額,怎么做賬消掉
給生產(chǎn)員工買的團(tuán)體險,是進(jìn)生產(chǎn)成本還是制費
不填寫也是可以的吧,我們企業(yè)虧損,不是高企也可以享受加計扣除嗎
同學(xué)您好,你好,也行的,這種情況也可以不是高企也可以享受加計扣除