您好,同學,是可以不填的
#提問#請問一下填寫在企業(yè)所得稅申報表中的“免稅收入、減計收入、加計扣除”,研發(fā)費用加計扣除是按費用*75%(如實際發(fā)生研發(fā)費用10000*75%=7500)后填寫還是按實際發(fā)生的研發(fā)費用10000填寫?
請問老師,企業(yè)所得稅季度申報表里的免稅收入,減計收入,加計扣除是在哪張附表里填寫的?
郭老師,小微企業(yè)匯算清繳,有研發(fā)費用加計扣除,要填寫收入和成本明細表及期間費用表嗎? 不是說小微企業(yè)不用填寫收入成本和期間費用表嗎
老師,高企企業(yè)所得稅匯算清繳有材料收入計入其他業(yè)務收入,在申報表,免抵加計扣除表、減特殊收入可以不填寫?還是必須填寫
老師,我在填第一季度企業(yè)所得稅申報表,我們有研發(fā)費用,但是我在選第7行免稅收入,減計收入、加計扣除的信息時沒有看到加計扣除的信息,是第一季度不用填寫加計扣除的信息嗎
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認表錄入時單價和金額我應該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認單錄入時選含稅還是不含稅
老師,請問我企業(yè)在別的企業(yè)買的2手水箱,他給我們開不了專票,他給我開水,空氣,土壤,公共環(huán)球衛(wèi)生檢測服務的咨詢費專票可以么,我企業(yè)是一般納稅人
老師:理發(fā)店開分店需要重新注冊個體還是用之前的個體戶營業(yè)執(zhí)照?
老師好,我是使用小企業(yè)會計準則,目前剛把24年的企業(yè)所得稅做完匯算清繳,需要補交企業(yè)所得稅,補交后會計分錄怎么寫呢?另外24年和25年的財務報表要調(diào)整嗎?
老師,公司沒下沒有車,如果老板要報銷燃油費的話,是不是只要公司制度允許的話,可以報銷,企業(yè)所得稅稅前不能扣除對嗎。還需要什么流程呢
企業(yè)有進口業(yè)務,付款一直是找的別的公司代付的,這種情況怎么看自己交了多少稅,費用是多少。
匯算清繳表里A104000表公司的社保費填那欄呢
餐飲行業(yè),收到抖音套餐款項,應該是先團購抖音套餐再到店消費,是否要放預收款
去哪里看這些企業(yè)一共有多少進口海關(guān)專用繳款書