嗯嗯,可以的,沒問題的
老師問下就是我們今年打款的房租沒有辦法要到房東代開的發(fā)票,我們就想說直接都匯算清繳調增了可以嗎?主要是金額還大,70多萬
老師,10月份預付了5年的房租,,金額比較大,發(fā)票必須今年取得嗎?今年匯算清繳可以不調增嗎?等明年發(fā)票到不了再調。目前是掛賬!
老師,10月份預付了5年的房租,,金額比較大,發(fā)票必須今年取得嗎?今年匯算清繳可以不調增嗎?等明年發(fā)票到不了再調。目前是掛賬!
老師您好,我們房東房租不開發(fā)票給我們,公司直接走公帳支付,借管理費用-房租,貸應付-房東。只要在匯算清繳的時候納稅調增就可以,還有別的風險嗎
老師我們前2年的房租是現(xiàn)金支付,房東不給開發(fā)票,我可以在今年補計提金額,到時候匯算清繳調出嗎
這種遞延所得稅資產(chǎn)負債年初有余額的,什么時候去抵扣?
給公司的車上的保險 怎么做賬
老師 剛收到的貨款就轉給個人 這個人是公司員工 然后網(wǎng)銀怎么備注是合理的呢 啊啊啊啊我好害怕
干紅豆的稅率是多少
老師,我想問下,如果公司在全國設立分公司,1.方便企業(yè)所得稅匯總納稅備案嗎?2.如果各地的分公司要買社保,是不是分公司都得各自銀行開戶?3.如果各自銀行開戶,是不是就不好做到一個賬套里了?
老師,我們之前給客戶開過票了,但是這個票已經(jīng)過認證期限了,客戶想要求我們重開,我們之前開的票還能紅沖嗎?如果紅沖不了,我們開2次票,那第一次欠的應收款怎么處理呢
你好,我們公司2023年成本多記555800.7,現(xiàn)在2025年要調賬,需要補交所得稅629808.03罰款122714.47要怎么做分錄啊
老師,合伙企業(yè)欠其他人往來款轉為營業(yè)外收入是不是也要算做收入算經(jīng)營所得稅呢
你好我24年等于把抵扣的進項都直接計入成本了,造成成本大于收入了,咋辦呢
各大地區(qū),跨境應稅行為免征增值稅報告有免報,直接不把免稅收入申報增值稅的情況嗎老師
這個現(xiàn)金有20萬是老板付的,老板讓做投資款可以嗎
借:其他應付款-老板 貸:實收資本