你好; 這個是記入主營業(yè)務(wù)成本- 勞務(wù)費? ?
想問一下 我們跟房產(chǎn)中介公司簽租房合同,租金和押金也是對公付給房產(chǎn)中介公司的,他們給過來的租金發(fā)票是房東個人代開的,中介只是代收租金不給開票,且我們沒法和房東個人簽合同,這怎么合理解決入賬問題?怎么操作才算符合要求
老師:我們公司支付保函費支付中介公司費用,中介幫我們支付給保險公司,開票給我們公司的是保險公司,我這個怎么入賬,會計分錄是什么?
我們是房地產(chǎn)中介公司,這種怎么寫分錄呢?這樣可以嗎?
我們是房產(chǎn)中介公司,支付對方房地產(chǎn)公司中介服務(wù)費,怎么做分錄呢?算主營業(yè)務(wù)成本?還是算什么呢?
我們是房產(chǎn)中介公司,我們公司對公支付對方合作中介公司傭金10000,怎么寫分錄呢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
這樣對嗎?
是的; 可以這樣來做賬的??
不用考慮稅吧?
你好;? ? 你有專票就考慮進(jìn)項稅部分哈? ?