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22年賬上工資和申報工資不符,賬上少計提了,匯算清繳怎么處理?23年賬上要做什么賬務(wù)處理?

2023-04-25 21:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-25 21:29

匯算清繳職工薪酬明細(xì)表 實(shí)際金額和稅稅金額增加少計提的 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬工資 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

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2023-04-25
借利潤分配,未分配利潤, dai應(yīng)付職工薪酬、工資。當(dāng)時多抵扣了沒有?如果沒有抵多抵扣的話,可以去修改匯算清繳納稅調(diào)減
2024-08-14
您好 匯算清繳調(diào)整了 可以做分錄紅沖
2021-01-15
借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、銀行存款之前做了幾題吧。
2022-03-10
你好,一直在庫存商品里面嗎?
2024-04-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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