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老師,我公司去年有一筆服務(wù)費(fèi)100萬,對方發(fā)票已開,但是截止現(xiàn)在只付了60萬,剩下的40萬在匯算前不付了,那剩下的40需要納稅調(diào)增不

2023-04-25 18:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-25 18:55

你好,需要的,需要納稅調(diào)增的。對方給你開紅字發(fā)票的嗎?

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快賬用戶8357 追問 2023-04-25 19:07

剩下的40萬還要付,只是暫時沒錢,,就是針對這未付的40萬,需要調(diào)增不

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齊紅老師 解答 2023-04-25 19:09

你好,有發(fā)票的可以抵扣的。

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快賬用戶8357 追問 2023-04-25 19:12

沒有實(shí)際支付,也可以抵嗎??

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齊紅老師 解答 2023-04-25 19:21

是的是的,可以抵扣的。

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你好,需要的,需要納稅調(diào)增的。對方給你開紅字發(fā)票的嗎?
2023-04-25
同學(xué),你好 多攤銷的費(fèi)用,本年需要紅沖掉
2025-06-23
借營業(yè)外支出,貸應(yīng)收賬款
2023-10-31
你問一下對方需要給你們紅沖嗎?不紅沖的話,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
2024-05-21
你好,需要催發(fā)票及時入賬,借:長期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)150,貸:應(yīng)付賬款150
2021-10-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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