可以的,可以這么做的。
我公司租了一個大廠房,要在這個廠房里再打隔斷建車間,然后安裝設(shè)備,共計要一千六百多萬。建成后進行電氣試驗檢測方面的工作。目前的支出入在了長期待攤費用里了,應(yīng)該在第二個月開始進行分攤,目前我們沒有分攤,因為很多款項要分期支付,歷時一年左右,怎么分攤?按照那個金額基數(shù),總有變化。
我們是建筑單位,在德興有個項目,項目上、與業(yè)主方的辦公地點和營銷中心的自來水費和電費一直共用一個水表和電表,所以水費、電費一直是我們在付,現(xiàn)在我們要向?qū)Ψ绞杖∷麄冇玫淖詠硭M和電費,對方要我們必須開具自來水費的發(fā)票和電費發(fā)票才能支付這筆錢,請問這種情況我們可以直接在百旺金賦系統(tǒng)開水電費的發(fā)票嗎?第一次遇到,不知道怎么開好?
我們是勞務(wù)公司,收入就是管理費用,基本上都是別人掛靠項目在我們這邊。我們按照工頭做了分部 每個分部下面還有好幾個項目。項目款回來之后我們我們負責支付項目的貨款,報銷款等、我要怎么設(shè)置核算科目更簡便???我最好可以在系統(tǒng)直接看到一分部下面有哪些項目,每個項目進賬多少,還有項目上回來發(fā)票很多都是分批付款的,怎么直接可以看出這張發(fā)票還有多少款沒有支付?我們跟分部項目上的主要是往來賬的登記
項目在建,支付的水電費,進入在建工程了。結(jié)果后面又開立了一個項目。倆項目的水電費的支出 都由第一個項目支付(因為公用變壓器跟水管)現(xiàn)在第二個項目要歸還水電費。分錄怎么做?可以直接從在建工程到其他應(yīng)收嗎?
接手賬務(wù)后發(fā)現(xiàn),以前預(yù)付的電費直接做費用了,取得的發(fā)票又和支付的電費不一樣,我新建了一個預(yù)付賬款-水電費,這樣以后支付的時候可以借預(yù)付貸銀行,收到電費發(fā)票的時候就可以借管理費用貸預(yù)付了,可是在這之前取回來的電費發(fā)票因為預(yù)付里面沒有如果這部分金額,就沒辦法做這分錄,那這部分應(yīng)該計入哪個科目呢?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
那我們收到錢是不是不應(yīng)該給對方開票?
代收代付的,不需要開發(fā)票的。
那之前支付的水電費 有收到水局跟電局的專票呀
好,代收代付的這一部分你進項別抵扣成本也不抵扣不就行了。
但是 之前收到的專票 每個月都抵扣了
好,那你下一個月進項轉(zhuǎn)出不就可以了。
之前年度的也可以嗎
是的是的,可以的,可以的,可以的。