同學(xué)您好,賬載金額填寫你計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)數(shù)實(shí)際發(fā)生額 填寫實(shí)際 繳納的 稅收金額填寫工資基數(shù)的2%與實(shí)際繳納較低者
企業(yè)匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填寫
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)所得稅匯算清繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填寫
老師好,企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表A105050中,四.工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出的第5列稅收金額是灰色的,不能填寫,請(qǐng)問(wèn)是為什么?謝謝!
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)支付的電費(fèi)滯納金在申報(bào)企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí),應(yīng)在一般企業(yè)支出明細(xì)表和納稅調(diào)整明細(xì)表里的哪一欄填寫?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳表中納稅調(diào)整明細(xì)中,業(yè)務(wù)招待支出賬載金額和稅收金額如何填寫
老師您好,24年共暫估44萬(wàn)成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅3.7!1步,借庫(kù)存商品44貸應(yīng)付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫(kù)商品27萬(wàn),應(yīng)交稅進(jìn)項(xiàng)稅3.7貸應(yīng)付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫(kù)存商品17貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本17。4借利潤(rùn)分配未分配潤(rùn)17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對(duì)幫忙寫下正確分錄謝謝
老師您好,24年共暫估44萬(wàn)成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅3.7!1步,借庫(kù)存商品44貸應(yīng)付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫(kù)商品27萬(wàn),應(yīng)交稅進(jìn)項(xiàng)稅3.7貸應(yīng)付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫(kù)存商品17貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本17。4借利潤(rùn)分配未分配潤(rùn)17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對(duì)幫忙寫下正確分錄謝謝
請(qǐng)給出一般納稅人銷項(xiàng)票未勾選的分錄,以及增值稅的完稅證明分錄。
老師這種情況怎么辦?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下老板付房租半年230000.不是公司名頭付款,賬務(wù)怎么處理?
勞務(wù)發(fā)票要交印花稅么?按哪個(gè)稅目?
老師好,發(fā)現(xiàn)一季度印花稅少報(bào)1月份的買賣合同金額,現(xiàn)在報(bào)二季度的時(shí)候加上上季度少報(bào)的金額可以吧?如果不行的話該怎么做?
我應(yīng)聘時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)普遍需求是編制,籌劃,分析,報(bào)表附注,排查風(fēng)險(xiǎn)等,目前這些都不是我獨(dú)擋一面的,我可以工編制報(bào)表,這些需求歸類指向哪些知識(shí)點(diǎn),學(xué)堂目前的課程,我以這些為學(xué)習(xí)放向的話,需要調(diào)整增進(jìn)哪些課程?!澳甓阮A(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況,成本核算和分析,稅務(wù)籌劃。編制財(cái)務(wù)制度,審內(nèi)部審計(jì)。報(bào)表制作分析,財(cái)務(wù)報(bào)表。報(bào)表附注。編制收入、成本、費(fèi)用等財(cái)務(wù)分析表。監(jiān)控資金使用技能。稅務(wù)申報(bào)年度審計(jì)工作。熟悉國(guó)家財(cái)政和稅務(wù)法規(guī),精準(zhǔn)排查財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),提供風(fēng)險(xiǎn)建議” 我情況24年取得初級(jí),服務(wù)類企業(yè)全盤賬會(huì)計(jì)做了半年,半年企業(yè)沒(méi)有營(yíng)收,只基本費(fèi)用可以手動(dòng)編報(bào)表,但是報(bào)表重分類還不會(huì)做,有時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。請(qǐng)老師給些相信指導(dǎo),我很愿意結(jié)合老師建議調(diào)整
個(gè)體工商戶的財(cái)務(wù)處理和報(bào)稅有什么不同?
老師你好!本期增值稅交10.6萬(wàn)元,之前有異地預(yù)交20萬(wàn)元,現(xiàn)在只抵扣5萬(wàn)元,本次需要交5.6萬(wàn)元,怎樣記分錄老師指導(dǎo)一下
稅收金額不能填
同學(xué)您好,先填上面的工資薪金看看
藍(lán)顏色的后面都會(huì)自動(dòng)算出數(shù)字
同學(xué)您好,是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
那工會(huì)金費(fèi)稅收金額怎么填呢
同學(xué)您好,(1)第1列“賬載金額”:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出金額。 (2)第2列“實(shí)際發(fā)生額”:分析填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目下的工會(huì)經(jīng)費(fèi)本年實(shí)際發(fā)生額。 (3)第3列“稅收規(guī)定扣除率”:填報(bào)稅收規(guī)定的扣除比例。 (4)第5列“稅收金額”:填報(bào)按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額,按第1行第5列“工資薪金支出\稅收金額”×稅收規(guī)定扣除率與第1列、第2列三者孰小值填報(bào)。 (5)第6列“納稅調(diào)整金額”:填報(bào)第1-5列的金額。