企業(yè)匯算清繳時(shí),如果企業(yè)本期在某項(xiàng)稅收基數(shù)上確認(rèn)的財(cái)務(wù)調(diào)整,具有影響納稅義務(wù)的資產(chǎn)損失,則需要填寫《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》,即在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算中將該損失損失扣除或稅前扣除(按照稅務(wù)管理有關(guān)的規(guī)定)。 若會(huì)計(jì)做賬計(jì)提有應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備100,則不需要填寫《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》,因壞賬準(zhǔn)備并不屬于企業(yè)折舊,新增資產(chǎn)購置或改造改建所造成的費(fèi)用成本,不屬于可以扣除的資產(chǎn)損失費(fèi)用,因此不需要填寫該表格
匯算清繳資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅明細(xì)表在什么情況下要填,要怎么填 呢?我們有房產(chǎn)出售了,也有固定資產(chǎn)設(shè)備出售,因?yàn)槠髽I(yè)準(zhǔn)備注銷清資產(chǎn)了
企業(yè)所得稅匯算清繳,固定資產(chǎn)出售的損失,不需要填寫資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表吧?
老師,我在填企業(yè)所得稅匯算清繳。成本支出明細(xì)表我填了非流動(dòng)資產(chǎn)損失8959.12,請(qǐng)問,這張資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表,我應(yīng)該怎么填?
老師,我們是小微企業(yè),2023年固定資產(chǎn)清理的時(shí)候有資產(chǎn)損失,入的營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳的時(shí)候用填報(bào)A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎?
老師,您 好,我們公司23年處置固定資產(chǎn)一批,做匯算清繳時(shí),填寫A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表這個(gè)要怎么填寫呀,為什么我填寫會(huì)出來的,還要做納稅調(diào)增呢,好奇怪
這兩種做賬方式。有什么區(qū)別?
租賃業(yè)務(wù)中。為什么租入設(shè)備的運(yùn)輸費(fèi)、安裝費(fèi)計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)。而租入辦公樓,對(duì)辦公樓的裝修費(fèi)卻計(jì)入的是長(zhǎng)期待待攤費(fèi)用,這是為什么?
我們購買商品,收到貨有壞的給賣家退回去了,分錄要怎么做
老師,請(qǐng)問聘請(qǐng)聾啞人士,殘疾人,公司在國(guó)家那些政策上是可以申請(qǐng)的?。?/p>
老師好,請(qǐng)教您個(gè)問題呢?就是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)尾盤銷售,2024年12月預(yù)收了一部分錢,但因?yàn)橛行﹩栴}沒解決,就暫時(shí)沒有備案,就沒有申報(bào)增值稅,今年7月開具發(fā)票繳納增值稅,合同都簽訂了,客戶還有60萬沒付,沒付的60萬領(lǐng)導(dǎo)要求收到錢才申報(bào)繳納增值稅,那我收入要全額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是匹配已申報(bào)的增值稅呢?
第二題B選項(xiàng)第三題D選項(xiàng)為啥錯(cuò)了?看解析沒看明白
老師,我想問一下,進(jìn)出口企業(yè)不管是商貿(mào)型性質(zhì)的公司還是生產(chǎn)性質(zhì)的公司,不是是在退稅之前都需要做一下進(jìn)貨明細(xì)和出口明細(xì)申報(bào)表的填寫提交,還是說只是商貿(mào)型性質(zhì)的公司需要填寫提交,而生產(chǎn)型性質(zhì)的公司就不需要,我想不可能不需要填寫。老師我想問一下是哪種情況?
請(qǐng)教個(gè)問題,非居民在2處取得工資,工資分別是1萬和3萬,兩個(gè)公司分別申報(bào)和合在一起申報(bào)檔位不一樣,匯算清繳非居民是累計(jì)收入不
會(huì)計(jì)憑證用多大規(guī)格,有規(guī)定和要求嗎?A4的什么情況下使用
每股收益分析法是什么謝謝老師答疑自己
那企業(yè)是正常出售的資產(chǎn)不用填寫這表格的了,這張表也不用選是嗎?
小微企業(yè)要勾選的 一般企業(yè)也要勾選
小微企業(yè)默認(rèn)后是沒有勾選 的。我是看到這張表格跟資產(chǎn)損失有關(guān),所以了解下需要填嗎
這個(gè)沒有業(yè)務(wù)就不用填寫