你好;? 借銀行存款10萬 貸短期借款 10萬?
公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%要求:根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務編制相關(guān)會計分錄1、向建設(shè)銀行借入為期三個月,到期一次還本付息的借款0000元。存入銀行,年利率52、1、2月份按月計提上項銀行借款利息。3、上項借款到期,以銀行存款歸還本息。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年七月該企業(yè)發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(應交稅收科目需設(shè)置明細科目進行核算)(1)7月8日收到甲公司交來的轉(zhuǎn)賬支票一張,金額為54000元,用于歸還上月所欠貨款,支票已送存銀行。根據(jù)業(yè)務編制會計分錄
某企業(yè)增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,存貨按實際成本核算,2020年8月發(fā)生的部分業(yè)務如下,請據(jù)業(yè)務編制相關(guān)會計分錄(應交稅費賬戶請列明有關(guān)明細科目):1、購入一臺不需要安裝的設(shè)備,增值稅專用發(fā)票注明價款50000元,增值稅6500元,款項以轉(zhuǎn)賬支票支付。2、購買一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明買價11000元,增值稅1430元,價稅款以商業(yè)支付匯票,材料尚未到3、收到上述購入的原材料并驗收入庫,同時收到運輸公司開來運費的增值稅專用發(fā)票,注明運輸費300元,增值稅27元,以轉(zhuǎn)賬支票支付。4、銷售產(chǎn)品一批,售價100000元,增值稅稅率13%,款項尚未收到。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年8月發(fā)生的部分業(yè)務如下,請據(jù)相關(guān)業(yè)務編制會計分錄(應交稅費賬戶請列明有關(guān)明細科目)。1、委托外單位加工一批應稅消費品,發(fā)出原材料成本為500000元,用銀行存款支付加工費20000元,增值稅2600元,取得增值稅專用發(fā)票,消費稅3000元,材料收回來繼續(xù)用于生產(chǎn)應稅消費品。2、本月應納增值稅為70000元、消費稅50000元,計算應納城建稅(稅率5%)和教育費附加(3%)。3、代扣職工應交的個人所得稅15750元4、進口一批商品,關(guān)稅完稅價格445000元,關(guān)稅稅率10%,增值稅稅率17%,款項以銀行存款支付。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年8月發(fā)生的部分業(yè)務如下,請據(jù)相關(guān)業(yè)務編制會計分錄(應交稅費賬戶請列明有關(guān)明細科目)。1、委托外單位加工一批應稅消費品,發(fā)出原材料成本為500000元,用銀行存款支付加工費20000元,增值稅2600元,取得增值稅專用發(fā)票,消費稅3000元,材料收回來繼續(xù)用于生產(chǎn)應稅消費品。2、本月應納增值稅為70000元、消費稅50000元,計算應納城建稅(稅率5%)和教育費附加(3%)。3代扣職工應交的個人所得稅15750元4、進口一批商品,關(guān)稅完稅價格445000元,關(guān)稅稅率10%,增值稅稅率17%,款項以銀行存款支付。5、購入支付一棟辦公樓,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款200萬,增值稅12萬,款項用銀行存款6、領(lǐng)用外購材料一批發(fā)給職工作為福利,材料的實際成本50000元,增值稅6500元7、外購空調(diào)100臺發(fā)給生產(chǎn)工人,取得專用發(fā)票上注明價款1000元進項稅額13000元。8、以公司生產(chǎn)產(chǎn)品對外捐贈,該批產(chǎn)品成本100000元,售價為180000元,增值稅率為13%。
老師,我公司要注銷,資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)怎么處理,應收應付都能正常收支,只是要一點時間。
老師,您好!咨詢你一個房產(chǎn)稅問題,我們租賃別人的廠房改造之后,我們出租,我們給他們支付租金,但是他們給我們開票,沒有開對,稅務局現(xiàn)在比對出來我們只有銷項,沒有進賬,讓我們繳納房產(chǎn)稅?你覺得應該我們繳納嗎
老師:轉(zhuǎn)讓車位使用權(quán)涉及到哪些稅種(無產(chǎn)權(quán)) ? ?就是從開發(fā)商那邊買進無產(chǎn)權(quán)車位,我們企業(yè)又賣給小區(qū)業(yè)主,稅務方面怎么做
老師,要發(fā)放75萬工資,怎么發(fā)放能節(jié)稅
老師,的分類和折舊年限中途可以更改嗎
您好 我是一名定期定額戶2025年一季度開具了兩張18萬的發(fā)票,有一張屬于開錯行為,當季忘記紅沖了,在4月去申報一季度報表時才發(fā)現(xiàn)的,然后在4月做了紅沖,這種怎么申報,稅款會退嗎
接受一家餐飲企業(yè)財務,報稅會計師事務所負責,賬務2年沒做,也沒交接清單,幾個會計就負責比價審核付款,登記團餐項目收款,會計月底也不盤點,現(xiàn)在賬目短了兩年了,現(xiàn)在應該怎么開展工作
老師,我們是建筑公司,甲方對我們的罰款2萬,我們?nèi)绾稳胭~,走營業(yè)外支出嗎?2萬從工程款里扣除,這2萬還得正常開票給甲方
老師,我們從海南進口貨物,然后再加工出口,能退稅嗎
老師,我們老板買了一家單位的營業(yè)執(zhí)照,然后呢,他們這個單位經(jīng)營了幾年,然后賬面上是有東西的,然后呢,我們單位買過來之后,承接著繼續(xù)往后經(jīng)營的話,他賬上是不是有些東西必須得清空了呀,我們才能接著往后做呢