同學你好 1 借,委托加工物資500000 貸,原材料500000 借,委托加工物資20000 借,應交稅費一應增一進項2600 貸,銀行存款22600 借,應交稅費一應交消費稅3000 代,銀行存款3000 借,原材料520000 貸,委托加工物資520000 2 借,稅金及附加9600 貸,應交稅費一應交城建稅6000 貸,應交稅費一應交教育附加3600 3 借,應付職工薪酬15750 貸,應交稅費一應交個稅15750 4 借,庫存商品489500 借,應交稅費一應增一進項83215 貸,銀行存款572715 5 借,固定資產200 借,應交稅費一應增一進項12 貸,銀行存款212 6 借,應付職工薪酬56500 貸,原材料56500 7 借,生產成本113000 貸,應付職工薪酬113000 借,應付職工薪酬113000 貸,庫存商品113000 8 借,營業(yè)外支出123400 貸,庫存商品100000 貸,應交稅費一應增一銷項23400
三、丙公司發(fā)生如下業(yè)務:(1)銷售應稅消費品一批,為購貨方開具的增值稅專用發(fā)票注明的價款為500000元,增值稅稅率為13%,消費稅稅率為10%。款項全部收到存入銀行。(2)委托B公司加工應立稅消費品,發(fā)出原材料一批,實際成本200000元。(3)收回加工完成的應稅消費品,用銀行存款支付不含稅的加工費20000元,增值稅2600元。其中一半作為原材料入庫并繼續(xù)加工應稅消費品,一半直接用于出售。消費稅率20%。(4)本月將自產產品一批用于職工食堂,該產品的長面價值為50000元,市場價格為60000元(不含增值稅),適用的消費稅稅率為10%。不考慮其他相關稅費。會計分錄詳細一點謝謝
三、丙公司發(fā)生如下業(yè)務:(1)銷售應稅消費品一批,為購貨方開具的增值稅專用發(fā)票注明的價款為500000元,增值稅稅率為13%,消費稅稅率為10%。款項全部收到存入銀行。(2)委托B公司加工應立稅消費品,發(fā)出原材料一批,實際成本200000元。(3)收回加工完成的應稅消費品,用銀行存款支付不含稅的加工費20000元,增值稅2600元。其中一半作為原材料入庫并繼續(xù)加工應稅消費品,一半直接用于出售。消費稅率20%。(4)本月將自產產品一批用于職工食堂,該產品的長面價值為50000元,市場價格為60000元(不含增值稅),適用的消費稅稅率為10%。不考慮其他相關稅費。會計分錄詳細一點
三、丙公司發(fā)生如下業(yè)務:(1)銷售應稅消費品一批,為購貨方開具的增值稅專用發(fā)票注明的價款為500000元,增值稅稅率為13%,消費稅稅率為10%??铐椚渴盏酱嫒脬y行。(2)委托B公司加工應稅消費品,發(fā)出原材料一批,實際成本200000元。(3)收回加工完成的應稅消費品,用銀行存款支付不含稅的加工費20000元,增值稅2600元。其中一半作為原材料入庫并繼續(xù)加工應稅消費品,一半直接用于出售。消費稅率20%。(4)本月將自產產品一批用于職工食堂,該產品的賬面價值為50000元,市場價格為60000元(不含增值稅),適用的消費稅稅率為10%。不考慮其他相關稅費。
3、已公司2020年11月發(fā)生以下有關委托加工應稅消費品業(yè)務,4日,發(fā)出原材料一批,實際成本70000元。11日,用銀行存款支付加工費30000元,增值稅3900元,支付消費稅4000元。20日,收回加工完成的應稅消費品,作為原材料入庫,用于連續(xù)生產應稅消費品。 要求:(1)編制4日發(fā)出原材料的分錄。 (2)編制11日支付加工費、增值稅和消費稅的分錄。 (3)編制20日收回委托加工物資的分錄。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年8月發(fā)生的部分業(yè)務如下,請據(jù)相關業(yè)務編制會計分錄(應交稅費賬戶請列明有關明細科目)。1、委托外單位加工一批應稅消費品,發(fā)出原材料成本為500000元,用銀行存款支付加工費20000元,增值稅2600元,取得增值稅專用發(fā)票,消費稅3000元,材料收回來繼續(xù)用于生產應稅消費品。2、本月應納增值稅為70000元、消費稅50000元,計算應納城建稅(稅率5%)和教育費附加(3%)。3、代扣職工應交的個人所得稅15750元4、進口一批商品,關稅完稅價格445000元,關稅稅率10%,增值稅稅率17%,款項以銀行存款支付。
老師,這個31200不應該是銷項嗎?這什么放在進項里面抵扣。
從股東哪轉讓股份,100萬折價78萬,花200萬抵原值是多少?
老師,就是我們公司有很多打零工的是按工資薪金報好些還是勞務費報好些?勞務費800以內的不用繳稅,沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎?
老師,請問生產農用機器設備的五金件可否申請政府補貼,有這類的補貼政策嗎?
老師,我們公司建設的便民市場,要出租的房屋建筑是固定資產,要折舊20年,計提折舊要分攤到每月,對吧 老師地面呢,水泥地面大概幾十萬,這個可以一次計入費用嗎,怎么入賬,入賬科目怎么寫
內部企業(yè)間借款80萬,10年后還款時怎么處理符合增值稅管理要求,雙方無約定利息。
一般戶可以接受貨款嗎
我在哪兒可以下載企業(yè)的財務報表
老師,請問財務人員未來往那邊發(fā)展比較有利?
公司弄了個一般賬戶,想問下這個基本戶錢可以轉一般戶嗎