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2021年有一筆環(huán)評費,總金額是72000.00,每月支付的時候是借,應付賬款 貸,銀行 但之前會計沒有按月攤銷這個費用 現(xiàn)在賬上就是 應付借余額40600,其中只攤銷了一次管理費用 請問這個賬要怎么調(diào)呢

2023-04-25 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-25 10:25

以前年度損益調(diào)整。貸應付賬款。

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快賬用戶3487 追問 2023-04-25 10:27

已經(jīng)付了50600.00,攤銷了10000.00,借,以前年度損益調(diào)整多少金額呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-25 10:34

你好?借,以前年度損益調(diào)整 沒有攤銷的金額

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快賬用戶3487 追問 2023-04-25 10:58

老師,這個不影響利潤分配嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-25 11:03

vi影響,以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的會。vivo,以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的。

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快賬用戶3487 追問 2023-04-25 11:05

借,利潤分配-未分配利潤 貸,以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-04-25 11:10

是的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是正確的。

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快賬用戶3487 追問 2023-04-25 11:15

沒有收到票,也可以收到票了,按月再來攤銷對嗎?分錄怎么寫,又不會了

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齊紅老師 解答 2023-04-25 11:23

有沒有收到發(fā)票權(quán)責發(fā)生制都是按月攤銷?因為以前的月份已經(jīng)過去了,所以就一次性把沒有攤銷的補上了。

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快賬用戶3487 追問 2023-04-25 11:27

所以,還是要用以前年度損益來調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2023-04-25 11:34

姐,需要這樣調(diào)整對的是的,需要這樣。

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快賬用戶3487 追問 2023-04-25 11:46

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-04-25 11:59

不客氣,祝您工作學習愉快。

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以前年度損益調(diào)整。貸應付賬款。
2023-04-25
借利潤分配,未分配利潤 貸預付賬款匯算清繳,納稅調(diào)減。
2024-03-27
你暫估的金額是付款金額嗎
2021-04-14
你好,你可以把原來的憑證全部紅沖掉,然后重新再做攤銷的就可以了。
2022-04-27
你好,今天查賬發(fā)現(xiàn)這樣做不對,不應該計入長期待攤,應該是待攤費用,調(diào)整的分錄是 借:待攤費用,貸:長期待攤費用
2021-03-12
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