可以更正申報(bào)錯(cuò)誤的報(bào)表。
老師,您好!我去年三、四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表填錯(cuò)了數(shù),我去電子稅務(wù)局更正,然后三季度的提示不允許更正,四季度沒有提示,所以我就把四季度更正了,那三季度還要更正嗎
老師,21年第四季度增值稅申報(bào)已更正申報(bào),21年年度匯算也更正申報(bào),21年第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)需要更正嗎?
老師,21年第四季度增值稅申報(bào)已更正申報(bào),21年年度匯算也更正申報(bào),21年第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)需要更正嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表呢?
老師,可能更正去年四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表嗎
老師,現(xiàn)在還可以更正去年四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎
你好,我現(xiàn)在有個(gè)食堂,需要提供食堂專票,稅票是怎么扣的,還有我的公司現(xiàn)在只能開普票,那怎么才能夠開專票
會(huì)計(jì)繼續(xù)教育我的信息用戶類別怎么是行政事業(yè)單位,可以改嗎
老師,公司租用員工車輛,有什么辦法可以不用開發(fā)票,也不需要交稅的?
老師,您好,事業(yè)單位庫(kù)房購(gòu)買的老鼠藥和樟腦丸應(yīng)該在什么科目下核算?
4月份結(jié)賬收入是選宴請(qǐng)的,我入賬科目借方用管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),后又做了一筆借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸庫(kù)存現(xiàn)金,這樣賬上就重復(fù)了,正確的賬怎么做
劉艷紅老師,職工薪酬表 賬載金額是填寫計(jì)提金額嗎?實(shí)際發(fā)生額是實(shí)發(fā)金額還是哪個(gè)?
老師,稅務(wù)專管員說是,個(gè)人所得稅綜合所得匯算 需要辦理退稅。但是有幾個(gè)員工是24年離職了,有幾個(gè)員工是25年離職了,我聯(lián)系不到他們。像這種情況,能和專管員說是已經(jīng)離職了,聯(lián)系不到員工了嗎
老師,某公司的工程分包給甲,甲給某公司開的發(fā)票,能不能簽委托代付協(xié)議把款付給乙呢?乙是甲的小分包。
年度匯算清繳要怎么做?
老師,稅后的營(yíng)業(yè)收入是什么數(shù)據(jù)?
我這里顯示過了申報(bào)期,要怎么操作呢
按照所屬期找到這張報(bào)表,然后點(diǎn)更正申報(bào)。
出現(xiàn)這樣的提示哦
是做了匯算清繳才不能更正嗎
看您這個(gè)提示,您需要去年度的更正申報(bào)里操作。
老師,能說具體點(diǎn)嗎,謝謝
就是按照提示的下面那一行,那個(gè)路徑去更正申報(bào)就行了。
按下面那一行操作,不會(huì)給我惹什么麻煩吧
你好,您原來申報(bào)真的有錯(cuò)誤,現(xiàn)在跟著申報(bào)沒有事兒的。
四季度利潤(rùn)表里面的數(shù)據(jù),和我填匯算清繳利潤(rùn)表里面的數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)情況多見嗎?
您好,需要看具體情況。比如是因?yàn)槎悤?huì)差異產(chǎn)生的,那是可以的。