一般是以合同約定為準。如果你開票在先,沒有收到錢,這個時候就先計入應收賬款。

老師,分期付款不是應該以合同約定的收款日期確認收入嗎?
老師好!一筆合同分期分期付款,前兩期按照合同已經付款,后面兩筆尚未開票,這樣可以確定是應收賬款嗎?
應收賬款以合同約定付款時間為準還是以已經開票來確定應收賬款?
老師,借款,沒有約定利息支付時間,確定收入時間是不是以開票時間為準?
建筑工程公司賬面上有一些應收賬款因為時間太長收不回來了,決定做應收賬款壞賬核銷。這些應收賬款已經開了發(fā)票了,但是沒有確認收入,所以形成了合同結算貸方余額,如果應收賬款核銷的話,那這合同結算余額怎么處理?
你好,我是運輸公司,現在公司對外租的車,支付的租車款做什么科目呢?
物業(yè)公司下面的分公司與對方簽訂物業(yè)合同,由于某些原因,對方要求總公司開具發(fā)票,要怎么操作
25年1月份工資應發(fā)16259.25+3000=19259.25其中包括個人社保3462.75,實際發(fā)工資19722,老師幫忙做會計憑證詳細
被掛靠方用了本應我們的進項稅。是不是應該退給我們進項稅款
老師請教一下 小微企業(yè) 做商品成本結轉的時候 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品時 是直接記 含稅價 還是要把1%的稅提出來 做價稅 分離 做會計分錄 (小微企業(yè))
他收取的管理費沒有開發(fā)票
老師,工商登記上財務負責人有什么風險嗎,與稅務不一致可以嗎。
那我們已經承擔了銷項稅。材料商開出給被掛靠單位的進項稅。被掛方是不是應該返還給我們呢。
我們是掛靠公司,購買的材料,材料商給被掛靠公司開具增值稅發(fā)票。但是被掛靠方在付工程款時扣除了我們的增值稅稅金。那這個進項稅他要推給我們嗎。為什么?
老師,我9月份收到了一張進項發(fā)票,在9月份抵扣了,對方10月份要紅沖重開,我9月份需要補稅和滯納金嗎
如果合同已到收款期,沒有收到款,財務也沒有開票,財務要做相應的賬務處理嗎?
你好,那你實際有沒有完成銷售?
完成和沒有完成均要怎么操作
已經銷售了,就確認收入體現應收賬款錢,要是收不回來做壞賬。如果沒有發(fā)生業(yè)務,那也不用收款。
已經銷售的是不是必須開票?可以不開嗎?
可以不開發(fā)票,做無票收入處理。