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老師我在做匯算清繳的時候,應付職工薪酬期初貸方34200.36 本期發(fā)生額借方6622.62 貸方52800 期末貸方80377.74 那我工資薪金支出應該填哪個數(shù)呢

2023-04-24 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-24 16:25

應付職工薪酬-工資賬載金額是填上年計提的1-12月發(fā)生額,實發(fā)金額是填匯算清繳前已經(jīng)實發(fā)的上年計提的1-12月金額。 稅收金額=實發(fā)金額

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快賬用戶6860 追問 2023-04-24 17:16

如果期末貸方有差額,是不是就要調(diào)增

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齊紅老師 解答 2023-04-24 17:19

跟期末數(shù)字沒關系,按我說的思路做

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快賬用戶6860 追問 2023-04-24 17:29

如果這個數(shù)據(jù)填的不準確會有什么后果呢老師

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齊紅老師 解答 2023-04-24 17:37

那么你申報的數(shù)字跟申報的個稅工資就勾對不上

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應付職工薪酬-工資賬載金額是填上年計提的1-12月發(fā)生額,實發(fā)金額是填匯算清繳前已經(jīng)實發(fā)的上年計提的1-12月金額。 稅收金額=實發(fā)金額
2023-04-24
一般是沒有余額的,除非你多計提了或者少計提了。這個借方,它不是1~12月份的借方發(fā)生額。他是你計提的所屬期1~12月份發(fā)下去的工資匯,算清銷之前發(fā)下去都算。
2024-04-26
賬載金額是:335126.70,實際金額是:345806.70元。
2023-04-28
你好,? 賬載金額本年借方發(fā)生額70萬,稅收金額本年貸方發(fā)生額60萬
2022-05-18
正常情況,稅收金額,賬載金額和實際發(fā)生額都應該是一樣的。比如說參考應付職工薪酬工資 社保 福利費 貸方金額
2024-05-14
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