在具體的什么問題。
貴州的個體戶一年內發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
郭老師,預付一筆貨款給供貨商,后期到貨到發(fā)票直接記在預付賬款的貸方,是嗎?
可以的,可以這么做的。
以后這個供貨商再發(fā)生應付款,也是通過預付賬款來核算了,是嗎?
你好,對的,是的,和他只能用這一個科目。
記得聽哪個老師講過,應付跟預付不能同時掛同一個供貨商名字
對的,是的,這個是需要一預到底
那要是先用了應付賬款,以后也得一直用下去是嗎?
對的,是的,是這么做的。
那具體用哪個賬戶就以發(fā)生的第一筆業(yè)務來決定是嗎?看先付了錢還是先收到貨嗎?
或者按預付不多就通過應付來核算,這種來確定
對的,是的,按第一筆業(yè)務來,一個客戶用一個網(wǎng)來。
好的,謝謝郭老師
不用客氣,工作愉快。