借管理費(fèi)用,社保 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付職工薪酬,社保 借應(yīng)付職工薪酬、社保 其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保 貸,銀行存款。
老師,請(qǐng)問(wèn)公司外地員工社保由第三方交,錢打給第三方,工資在公司發(fā),他們的社保部分怎么做賬呢,第三方是否要給我們開(kāi)票呢?如果開(kāi)票開(kāi)什么票呢?
委托第三方繳納社保,公積金,對(duì)方給我們開(kāi)票了,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,我們公司委托第三方給員工發(fā)工資繳納社保和公積金,個(gè)稅也是由第三方代扣,給我們開(kāi)的發(fā)票是勞務(wù)費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及服務(wù)費(fèi),我該怎么做賬嗎?
我們請(qǐng)第三方中介繳納社保,對(duì)方給我們開(kāi)的專票,怎么做分錄
老師,請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題,我們一部分員工是找第三方代繳的社保,就是我們轉(zhuǎn)給第三方錢,第三方在給他們繳納社保,但是工資是我們發(fā)放的,個(gè)稅也是我們申報(bào)的,年報(bào)中的社保繳費(fèi)基數(shù)包括第三方代繳納的這些社保嗎?
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆?kù)存商品和半成品中,半成品即使不盤(pán)點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆?kù)存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以???
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對(duì)方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個(gè)月,公司名下無(wú)車但一直在報(bào)銷油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長(zhǎng)投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長(zhǎng)投要寫(xiě)二級(jí)科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開(kāi)始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購(gòu)貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫(kù)了,還沒(méi)有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
支付的服務(wù)費(fèi)借管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)貸銀行放款。
好的,月末沒(méi)收到第三方開(kāi)來(lái)的發(fā)票就不能結(jié)轉(zhuǎn)是吧
你好,可以的,只要是當(dāng)月的就可以計(jì)提。
哦哦,沒(méi)收到發(fā)票社保費(fèi)用可以結(jié)轉(zhuǎn)成費(fèi)用成本,但是代理服務(wù)費(fèi)和進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣對(duì)吧?
沒(méi)有發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)抵扣不了,你可以先暫估費(fèi)用,后期發(fā)票到了再調(diào)整。
老師?那部分費(fèi)用暫估?
對(duì)方?jīng)]有給你開(kāi)發(fā)票的當(dāng)月已經(jīng)發(fā)生了的社保服務(wù)費(fèi)。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。