你好,借方,你當時是應(yīng)付賬款,就進入應(yīng)付賬款。

#提問#老師您好,咨詢一下,去年房租費的進項稅已抵扣,由于出租方公司換名稱,沖紅了一個月的房租和進項稅,請問進項稅額做轉(zhuǎn)出的話分錄怎么寫?如果貸方是進項稅額轉(zhuǎn)出,那借方是什么?
請問下老師:我們公司一般納說人,2023年11月份我們租辦公室租期一年,租金10萬,對方把發(fā)票開給我們了,我們也已經(jīng)付款了。我們在2024年3月進項稅也抵扣了,現(xiàn)在租期中止了,需要對方退房租費2萬,我們已經(jīng)開了紅沖2萬,對方也確認了,現(xiàn)在這個退回的租金里面的進項稅額需要轉(zhuǎn)出,請問這個怎么做分錄?
請問老師,之前房租付出去,分錄有做過兩筆:1. 借:長期待攤費用952381,進項稅額47619,貸:應(yīng)付賬款100萬, 2. 借:應(yīng)付賬款100萬,貸:銀行存款100萬。后來中途中止租房,商定退回房租52萬,電子稅務(wù)局進項稅額也轉(zhuǎn)出了,對方房租有退回到我們公司賬戶,那這個進項稅額轉(zhuǎn)出和收到房租該如何做分錄?
老師,請問:進項稅額和進項稅額轉(zhuǎn)出一個在借一個在貸方,這兩個名字不同說的都是同一個事,但是就是因為名字不同,如果進項稅額從貸方轉(zhuǎn)出,以前記在借方的進項稅額數(shù)字還會有吧,比如借原材料應(yīng)交稅費增值稅進項稅額10,貸方銀行存款,轉(zhuǎn)出時借原材料10,貸應(yīng)交稅費增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出10,后來轉(zhuǎn)到借應(yīng)交稅費增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出10,貸方應(yīng)交稅費未交增值稅10,因為名字不同,以前記錄的應(yīng)交稅費增值稅進項稅額10,實際已經(jīng)交了,但是在會計軟件里,進項稅額10還是有的,該怎么辦呢,老師我這樣表述,您能明白我想表達的意思么
請問進項大于銷項,每個月底做那個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅抵扣進項分錄,以前每個月交稅的時候是借 應(yīng)交稅費-銷項稅額 貸 進項稅額 貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅,現(xiàn)在進項大于銷項了,還需要做那個結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額的分錄嗎,請老師寫一下
小規(guī)模納稅人,沒開超發(fā)票,開超怎么做賬?
繡花印花廠的成本是什么
老師在試算平衡上應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額是不是不用登賬?
老師,請問公司跟旅行社合作,做旅行社代理,通過推廣營銷拉客,掙取傭金,這種情況能夠進行差額征稅嗎?如何開具發(fā)票呢?公司經(jīng)營范圍沒有旅游服務(wù)
怎么計算,A材料購入4500公斤,領(lǐng)料3600公斤,實際倉庫只剩300公斤,生產(chǎn)解釋另外盤虧600公斤也是損耗,可能未做領(lǐng)料流程,那么怎么計算損耗率
老師,今年針對納稅信用等級扣分標準新出一個通知么?好像是2025年12號文件,我沒找到這個文件,您知道么
郭老師,問一下,我新單位貿(mào)易公司成立后,我出口報關(guān)銷售都用新辦理的貿(mào)易公司出,然后進項的材料發(fā)票都是老單位的制造企業(yè),然后制造企業(yè)成品做好發(fā)票開到新辦理的貿(mào)易公司,就是說新辦理的貿(mào)易公司跟國外簽的訂單,來委托制造企業(yè)加工,這樣可以吧?
企業(yè)停產(chǎn)沒有資金繳納房產(chǎn)土地稅會有什么影響?
老師好,新成立的有限責(zé)任公司(自然人獨資),小規(guī)模納稅人,目前沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生,請問需要申報哪些稅呢?謝謝
24年的項目,我們是建筑單位,對方開的專票項目名稱寫錯了,我們已經(jīng)抵扣了做賬了,匯算清繳都報完了,但是那張票確實屬于那個項目,只是名稱錯了,還需要讓對方改嗎? 有沒有影響,或者專業(yè)一點的回復(fù)我可以和老板說
問題我覺得不應(yīng)該涉及應(yīng)付賬款了,這樣的話應(yīng)付賬款就不平了,而且對方又開了一張同樣的發(fā)票只是換了一個公司開頭
你好,你可以計入應(yīng)付賬款呢,然后再拿到這個票之后。也計入應(yīng)付賬款,然后這兩個對沖就好了。
我明白您的意思,但是這個是去年的發(fā)票,涉及結(jié)轉(zhuǎn)利潤了,我想的就是進的發(fā)票就借:管理費用,貸:未分配利潤
你好,其實這個不用去調(diào)那些,因為你有一個新的發(fā)票來沖減,不要去調(diào)了。
好的老師!多謝
你好,不用客氣的了。
老師您看這樣對么
你好,對的,就是這樣的。