你好,原值是一開始買進(jìn)來的時候的價值。
資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中固定資產(chǎn)原值是年底負(fù)責(zé)表中年初余額還是期末余額
匯算清繳中資產(chǎn)折舊 攤銷情況及納稅調(diào)整明顯表中資產(chǎn)原值填的是固定資產(chǎn)期末余額嗎?
請問19年入賬的固定資產(chǎn)是20800元,計提折舊至2021年12月末 資產(chǎn)負(fù)債表期末余額是4535元?,F(xiàn)在我申報匯算清繳掃描出現(xiàn)這個提示。我要如何修改處理? ◆ 1.您單位申報表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為:【20800】元; 2.您單位填報的《資產(chǎn)負(fù)債表》中的“固定資產(chǎn)原價”期末余額為:【4535】元; 3.您單位申報的《資產(chǎn)負(fù)債表》固定資產(chǎn)項目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致,請核實。
老師有關(guān)于匯算清繳企業(yè)所得,資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表,中的第1列,資產(chǎn)原值是固定資產(chǎn)的期末余額嗎?還是期初余額呢?
老師 我想請教一下 我去年年中出售一輛小汽車 有營業(yè)外支出 現(xiàn)在匯算清繳的時候我填了表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》,現(xiàn)在風(fēng)險提示:◆ 1.您單位申報表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為:【329026.55】元; 2.您單位填報的《資產(chǎn)負(fù)債表》中的“固定資產(chǎn)原價”期末余額為:【0】元; 3.您單位申報的《資產(chǎn)負(fù)債表》固定資產(chǎn)項目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致,請核實。
注冊資本減資不涉及銀行的會計分錄咋做?后面應(yīng)該附什么附件?公司成立于2005年10月,實繳資本500萬元,2021年增資2000萬元,2025年減資100萬元,
醫(yī)保交費(fèi)是怎么算單位和個人的比例
請問老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓 個人所得稅=股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入-股權(quán)原值-合理費(fèi)用)*20% 怎么知道股權(quán)原值是多少?
應(yīng)收票據(jù)/銀行承兌在借方代表什么?謝謝老師
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理一職的人數(shù)與概述的不符怎么處理
老師就是職工繳費(fèi)工資和社保有什么關(guān)系,,
我司購進(jìn)一輛貨車,能抵幾個點的稅
老師湖南的社保的增員減員在哪里操作
老師,收據(jù)上能給蓋章的,是不是說明他是有營業(yè)執(zhí)照的,可以給開發(fā)票?
老師你好,關(guān)于這道題,我有兩個疑問需要你解答。 1、在合并日,被投資方公允和賬面價值不一樣的資產(chǎn),在算調(diào)整后的凈利潤時,需要把差額減去,再加上當(dāng)年折舊的部分嗎?不是說以后年度加回來嗎?當(dāng)年的就要?嗎? 2、長投從權(quán)益法到成本法的轉(zhuǎn)換,入賬價值不是原賬面?新公允嗎?怎么這個題是按照原公允?新公允計算的呢?謝謝,著急
老師我知道是原值。是的,就是有公司有很多資產(chǎn)嘛,年初比如資產(chǎn)原值是a,年末資產(chǎn)原值是B,我在這里是填a還是填B?
你好,這里是填a的了。
那年度中間購入的資產(chǎn)不要算嗎?那豈不是累計攤銷額比這個資產(chǎn)原值大
你好,你理解錯了。是所有的你買入的固定資產(chǎn)的價值。包括了你中間買的。
老師,您的意思就是要填科目余額表中的固定資產(chǎn)的期末余額
你好,不是期末的余額。所有的你沒有做清理的,固定資產(chǎn)的,最初買回來的。價格合計