同學(xué)你好 是對(duì)一定時(shí)點(diǎn)上的資產(chǎn)進(jìn)行 評(píng)定估算?。
老師,請(qǐng)問這道長(zhǎng)期股權(quán)投資的題,有評(píng)估增值的固定資產(chǎn),計(jì)算2019年投資收益的時(shí)候,為什么該評(píng)估增值的固定資產(chǎn)計(jì)算折舊是按5個(gè)月計(jì)算的,可這個(gè)不是2019年8才購買的長(zhǎng)投嗎,固定資產(chǎn)不是下月折舊嗎,從9月開始計(jì)算,不是折舊4個(gè)月嗎?
1、H公司與Y資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所簽訂資產(chǎn)評(píng)估委托合同,對(duì)公司生產(chǎn)齒輪的生產(chǎn)線進(jìn)行價(jià)值評(píng)估。已知該生產(chǎn)線額定生產(chǎn)能力為800個(gè)/月,已使用2年,目前狀態(tài)良好,觀察估計(jì)其實(shí)體性貶值25%,在生產(chǎn)技術(shù)方面,此生產(chǎn)線為目前國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。但是由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,很前只能生產(chǎn)水平為700個(gè)/月。假設(shè)已知其更新重置成本為80萬元,這類設(shè)備的生產(chǎn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益指數(shù)X=0.7。求該生產(chǎn)線的評(píng)估值。
?同一控制下控股合并形成的長(zhǎng)期股權(quán)投資,如果子公司按照改制時(shí)確定的資產(chǎn)、負(fù)債經(jīng)評(píng)估確認(rèn)的機(jī)制調(diào)整資產(chǎn)、負(fù)債賬面價(jià)值的,合并方應(yīng)當(dāng)按照取得子公司經(jīng)評(píng)估確認(rèn)的凈資產(chǎn)的份額為基礎(chǔ)確認(rèn)長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成本。(按評(píng)估調(diào)整后的價(jià)值計(jì)算份額) 這段話什么意思
老師再請(qǐng)教一個(gè)問題,我們單位對(duì)外投資成立新公司,我們以現(xiàn)金出資持股51%,對(duì)方以探礦權(quán)作價(jià)出資持股49%。以探礦權(quán)出資需要資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估。對(duì)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)要求是不是要在監(jiān)管局備案的。因?yàn)槲覀儐挝皇巧鲜泄荆獙?duì)資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估是不是備過案的?
老師,資產(chǎn)評(píng)估是指對(duì)資產(chǎn)一定時(shí)期內(nèi)的價(jià)值進(jìn)行的評(píng)定估算。這句話為什么不對(duì)呢
之前對(duì)公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費(fèi)用(辦公費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報(bào)銷給了個(gè)人,借管理費(fèi)用(差旅費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報(bào)銷給個(gè)人的這張沖銷了,對(duì)方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)嗎
老師,請(qǐng)問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因?yàn)?6號(hào)以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號(hào)的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對(duì)不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對(duì)不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
老師,實(shí)際中在計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)的時(shí)候,例如管理費(fèi)用下的生活費(fèi),差旅費(fèi),辦公費(fèi)等常見的費(fèi)用,屬于變動(dòng)成本部分嗎?
老師您好,保潔員的工資計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里了,福利費(fèi)是計(jì)入的管理費(fèi)用里,這樣也是可以的吧?
企業(yè)是充電樁的,一方投資土地,另一方投資資金,一人分2成,一人分8成,在賬務(wù)里未體現(xiàn)投資土地,給轉(zhuǎn)款是備注分成款,賬務(wù)處理怎么做呢
小規(guī)模納稅人可以自己開具增值稅專用發(fā)票嗎?是1% 還是3%? 浙江省的
老師,銷項(xiàng)稅207002.94,進(jìn)項(xiàng)稅32842.82;結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,股權(quán)變更了,賬也要做嗎?假如注冊(cè)資本是500萬,A股東300萬,B股東100萬,C股東100萬,但實(shí)繳是300萬,A股東200萬,B股東50萬,C股東50萬,那如果C股東把股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給A股東,章程那里變了,請(qǐng)問賬要做否?如何做?
老師,從客戶那里購買工具,然后在貨款中抵扣了怎么做賬