看您這個申報狀態(tài),您是已經申報了,您打電話和稅務局再確認一下。
我想問一下小規(guī)模納稅人的《城建稅、教育費附加、地方教育附加稅(費)申報表》里面 這個一般增值稅應該是塡增值稅申報表里面的應納稅額還是應補繳稅額呀 因為之前代開的專票當時稅局已經扣繳了城建稅、教育費附加、地方教育附加了,所以這個申報表我是否還是需要把代開專票的增值稅額寫上去呢?
在線等小規(guī)模申報那幾個稅種 增值稅 企業(yè)所得稅城建稅 教育費附加 地方教育費附加稅已申報 下面有一個我的代辦 財務報表年度申報這個需要申報嘛 年度匯算清繳在那個里面看啊
你好,增值稅已匯總申報,但是我這邊的稅種核定那里是有增值稅和教育附加、地方附加、城建稅的,按期應申報那里沒有顯示有增值稅及附加稅,請問那增值稅和附加稅還要申報嗎,如果要申報,請問在哪個頁面可以操作?
老師,請問一下城建稅和教育費附加這些稅什么情況下要申報,是申報了增值稅,有稅額就要申報城建稅,教育費附加和地方教育費附加嗎?
麻煩老師幫忙看一下,我這個漏申報了,增值稅,地方教育附加,城建稅教育費附加我在增值稅那項申報了的,怎么顯示沒申報的,個人所得稅,籌建期沒有怎么申報?
個體戶需要繳納增值稅嗎,針對定期定額和查賬征收
老師,長期股權投資凈資產調整,甲公司買了乙公司20%的有表決權的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價值500,公允價價值1500元賣給乙公司作為固定資產核算,23年的凈利潤5000元,算23年的凈利潤的調整金額
計提6月工資,但是6月份申報的是5月份的發(fā)放4月份的,這個稅扣除用4月份的工資表數據嗎
出口的產品種類太多太雜,報關單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報我直接按未開票收入申報是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應付款18萬,可以直接做分錄:借其他應付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個非股東 要分紅 我們給他轉錢 他找?guī)讉€人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務,那申報的資產負債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準則,2024年收到個稅手續(xù)費返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費1000元時全額計入了其他收益,2025年6月補交更正申報的增值稅56.60元后,實際計入其他收益的應該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導致利潤表中主營業(yè)務稅金(計提的附加稅費10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費返還增值稅后,年報資產負債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
老師 出售自己使用過的固定資產 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊