你好,宣傳費發(fā)生了就要填寫這張表,要填寫的。
三、甲公司為居民企業(yè),主要從事醫(yī)藥制造和銷售業(yè)務。2019年度有關經(jīng)營情況如下:(1)銷售藥品收入2000萬元,提供專利使用權收入1000萬元,接受捐贈收入30萬元,報廢生產(chǎn)線殘值收入60萬元。(2)11月購進并于當月投入使用不需要安裝的生產(chǎn)設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明金額600萬元,支付其運費取得增值稅專用發(fā)票注明金額1.2萬元。該生產(chǎn)設備折舊年限10年,預計凈殘值率5%。甲公司采用直線法計提折舊。(3)按照規(guī)定繳納增值稅135萬元、城市維護建設稅和教育費附加13.5萬元、房產(chǎn)稅28萬元、印花稅1.6萬元。(4)符合條件的廣告費和業(yè)務宣傳費支出850萬元。已知:上年度未在稅前扣除的符合條件的廣告費和業(yè)務宣傳費支出60萬元;醫(yī)藥制造企業(yè)發(fā)生的廣告費和業(yè)務宣傳費支出,不超過當年銷售(營業(yè))收入30%的部分,準予扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結轉扣除。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,回答下列小題在計算甲公司2019年度企業(yè)所得稅應納稅所得額時,準予扣除的廣告費和業(yè)務宣傳費支出是多少?請寫出計算過程
老師廣告費和業(yè)務宣傳費等跨年度納稅調整明細表(A105060)中第四列的:本年計算扣除限額的基數(shù)是不是填寫當年的銷售收入(不含稅的)?我們平時做的廣告牌、名牌、展位費是不是都應該計入銷售費用的廣告費用里面?或者業(yè)務宣傳費?
計入成本的業(yè)務宣傳費,因為是項目上用的,給做的生產(chǎn)線設備拍視頻,然后給客戶,這種匯算清繳時需要填寫廣告費和業(yè)務宣傳費等跨年度納稅調整明細表(A105060)表么?
老師,我在做匯算清繳,我們去年發(fā)生了廣告費和業(yè)務宣傳費,但是去年我們沒有收入,填【廣告費和業(yè)務宣傳費等跨年度納稅調整明細表】的時候,沒有收入,廣告宣傳費按實際發(fā)生金額填寫嗎?
老師,你好!匯算清繳時本年發(fā)生的廣宣費需要填(廣告費和業(yè)務宣傳費等跨年度納稅調整明細表A105060)這張表嗎?
請問個體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因為是自己果場的果樹,但是沒申請過自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個體戶需要所得稅年報和工商年報嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
老師,我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在24年12月利潤表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢?
請問外貿(mào)企業(yè),會計憑證中暫估附件用的是采購單,后面退稅用的是采購合同不影響吧?
老師:公司要注消,現(xiàn)在是工商階段,要上傳《簡易注消全體投資人承諾書》,要全體股東簽字,想問一下,股東簽名的字,會不會跟之前所簽資料進行對比呢?
銀行賬戶維護費計入管理費用還是財務費用?
養(yǎng)豬場,是免稅的嗎?稅收有什么政策?除了要報稅務,一般還需向哪些主管部門提供報表?
老師,您好!請教 企業(yè)籌建中購入的固定資產(chǎn)機器設備到達車間,但安裝需要的配件工具材料,這些配件工具材料,可以放在 在建工程-在安裝設備 中嗎?待全部安裝完畢,到達可使用狀態(tài)前,將 在建工程-在安裝設備 科目中的金額分攤到所有的機器設備上,可以嗎? 謝謝老師指導!
我公司做地暖銷售及安裝業(yè)務,進項只有材料13%,請安裝隊安裝。銷售開具9%的建筑安裝施工發(fā)票合理嗎?如果合理,材料和提供安裝服務占比多少為合理?會不會導致稅務稽查,13% 和9%差率騙稅風險。如果不合理,要如何開票?以及聘請施工隊目前沒有進項來源,有何籌劃方法?