同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
老師廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表(A105060)中第四列的:本年計(jì)算扣除限額的基數(shù)是不是填寫當(dāng)年的銷售收入(不含稅的)?我們平時(shí)做的廣告牌、名牌、展位費(fèi)是不是都應(yīng)該計(jì)入銷售費(fèi)用的廣告費(fèi)用里面?或者業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)?
老師,我在做匯算清繳,我們?nèi)ツ臧l(fā)生了廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),但是去年我們沒(méi)有收入,填【廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表】的時(shí)候,沒(méi)有收入,廣告宣傳費(fèi)按實(shí)際發(fā)生金額填寫嗎?
匯算清繳-廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表-本年計(jì)算扣除限額的基數(shù)是填的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入,還是只要填主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表里面本年計(jì)算扣除限額的基數(shù)是本年收入么?
老師,您好!請(qǐng)幫助解答一下問(wèn)題,感謝 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表中本年計(jì)算扣除限額的基數(shù)是怎么計(jì)算呢?
老師,我想咨詢下,這張發(fā)票,如果對(duì)方季度沒(méi)有申報(bào),也沒(méi)有匯算清繳,這張票還有用嗎?
金蝶軟件,發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)清單的余額和科目余額表的不一樣,現(xiàn)在要怎么查賬?
老師您好,個(gè)人在稅務(wù)局代開,農(nóng)產(chǎn)品小米給公司,這個(gè)需要代扣代繳個(gè)稅嗎
老師,這種情況下,C公司的股東是B公司或者A公司有什么區(qū)別么?在您看來(lái)是誰(shuí)比較好一點(diǎn)?
老師,我們填匯算清繳,這個(gè)利息是個(gè)人借款的利息,系統(tǒng)自動(dòng)跳出的,但是我們?nèi)ザ悇?wù)局開了發(fā)票,是不是不需要納稅調(diào)增呢
投資B公司,投資成本0元,B公司利潤(rùn)分配都分配掉收到分紅9萬(wàn)多,然后股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓,符合居民企業(yè)之間的股息明細(xì)表就填第7列數(shù)字就好是嘛,8-15列不用填
公司賣車,增值稅已報(bào),賣車收入放在營(yíng)業(yè)外支出,要調(diào)增?
老師,公司賬戶整個(gè)24年凍結(jié)了(不能出只能進(jìn)賬),工資是領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人付給員工的,現(xiàn)在企業(yè)要匯算清繳了,工資費(fèi)用怎么做賬能合理合法扣除呢?
股權(quán)清繳彌補(bǔ)虧損表是自動(dòng)生成的嗎,還是手填的
注銷分支機(jī)構(gòu)的流程是什么?
那我這個(gè)第四列填寫當(dāng)年的銷售收入。我把那些計(jì)入廣宣費(fèi)沒(méi)有問(wèn)題吧?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的