學(xué)員您好,是的,對(duì)的
老師:我這個(gè)月有收到進(jìn)項(xiàng)專票,這兩天也要開出專票,銷減進(jìn)小于零,那增值稅是不是不用計(jì)提
請(qǐng)問一下,小規(guī)模公司,開發(fā)票給對(duì)方的是專票,我們小規(guī)模公司也有收到進(jìn)項(xiàng)的專票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)的專票可以抵扣那個(gè)開出的專票稅金嗎?還是我們小規(guī)模的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票都不可以抵扣,只能做成本票,當(dāng)普票一樣用?那我們開具的銷項(xiàng)專票是要全額交稅的是嗎?就是不管我有沒有達(dá)到國(guó)家規(guī)定免稅的限額,我開多少專用發(fā)票,專用發(fā)票的稅額我都要交稅?謝謝
我是一般納稅人,賣自己用過的車開了3%減按2%給別人,這個(gè)是普票。這個(gè)票的稅額是我應(yīng)交的增值稅,但不計(jì)入本月銷項(xiàng)減-進(jìn)項(xiàng)的核算環(huán)節(jié)嗎? 也就是說本月算增值稅專票銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后,得出負(fù)數(shù),也就是留底稅額,本來不用交增值稅,但以上這張普票的增值稅我必須要交?
老師,出口零稅率不能退稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開晚了,全額的增值稅交掉了,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)專票還有用處嗎
老師您好!問下這個(gè)月開發(fā)銷售專票給客戶了,那么這個(gè)月這兩天也要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)專票是吧,不然到了下月,就要交稅是吧
這題,平時(shí)感覺挺簡(jiǎn)單的,但今天我又軸上了,這個(gè)一年是計(jì)息兩次么?那第一年,半年末的時(shí)候才往里存錢,這是剛存上錢就算半年的利息么?還有第六年,年末剛存上錢也要計(jì)半年的利息么?突然感覺原來會(huì)的題今天又整不會(huì)了
老師,上個(gè)月開了外經(jīng)證,也開了發(fā)票,但是沒有預(yù)繳增值稅,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)外經(jīng)證地址有誤,然后把發(fā)票沖紅了,需要重新核銷,可以核銷掉嗎?用交稅嗎
請(qǐng)問老師,6月補(bǔ)繳了1月異地預(yù)繳所得稅,借,應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸銀行。借,所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,對(duì)嗎
老師好,注銷預(yù)檢出來一個(gè)這個(gè)提示,應(yīng)該怎樣報(bào)這一條呢?
老師!24年四季度忘計(jì)提所得稅了,申報(bào)的時(shí)候按照?qǐng)?bào)表申報(bào)的,年報(bào)也按照?qǐng)?bào)表申報(bào)的,25年調(diào)整成未分配利潤(rùn),,我現(xiàn)在需要調(diào)整年報(bào)嗎
現(xiàn)在就是有一個(gè)問題都是A公司是幫B公司做業(yè)務(wù) ,A公司是一般納稅人。所有利潤(rùn)是最后A公司轉(zhuǎn)給B公司。然后A公司開了這個(gè)450131.7的發(fā)票,收到394158.65的發(fā)票 銷項(xiàng)398346.63 稅額51785.07 價(jià)稅合計(jì)450131.7 進(jìn)項(xiàng)348812.98 稅額45345.67 價(jià)稅合計(jì)394158.65 請(qǐng)問 A公司轉(zhuǎn)多少錢給B公司 稅錢都是算B公司的 A公司屬于代繳。(不算印花稅和所得稅)?
哪種個(gè)體戶必須要交社保,不是查賬征收的?還是說要有股東的?
請(qǐng)問老師,少于500萬(wàn)的固定資產(chǎn)是不是可以一次性折舊?
老師好,彌補(bǔ)虧損 比如2020年虧損 50萬(wàn) 是不是到2026年 這個(gè)虧損的50萬(wàn) 要是還沒彌補(bǔ)完 就清零了 假如2026年企業(yè)盈利10萬(wàn) 那就是要按5%交企業(yè)所得稅了 是不是這個(gè)意思
請(qǐng)問留抵退稅申報(bào)是隨時(shí)都可以嗎,今天沒有申報(bào),明天17還能申請(qǐng)嗎