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請問老師,6月補(bǔ)繳了1月異地預(yù)繳所得稅,借,應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸銀行。借,所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,對嗎

2025-06-16 22:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-16 22:29

您好,對的,這個(gè)分錄是沒錯的

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快賬用戶7775 追問 2025-06-16 22:31

那更正1季度所得稅時(shí),把所得稅費(fèi)用填寫到報(bào)表里就行嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-16 22:31

對的,理解的是沒錯的

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快賬用戶7775 追問 2025-06-16 22:33

同時(shí),我們還補(bǔ)交了1月異地預(yù)繳增值稅,更正1月增值稅時(shí),如果數(shù)據(jù)沒有帶過來,就直接填寫在表4,還是直接在主表填寫?

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齊紅老師 解答 2025-06-16 22:33

直接在主表寫這個(gè)就可以的

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快賬用戶7775 追問 2025-06-16 22:35

比如我6月新預(yù)繳了異地增值稅,7月申報(bào)增值稅時(shí),把預(yù)繳的增值稅填在表4嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-16 22:35

是的,理解的是沒錯的

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快賬用戶7775 追問 2025-06-16 22:39

那我更正了1季度所得稅,但補(bǔ)繳的費(fèi)用是6月份發(fā)生的,賬也記在了6月,會不會導(dǎo)致我2季度所得稅申報(bào)時(shí),所得稅費(fèi)用會填重復(fù)

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齊紅老師 解答 2025-06-16 22:40

這是不會影響的,沒事的哈

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快賬用戶7775 追問 2025-06-16 22:43

我們6月開具的異地增值稅發(fā)票,這個(gè)月預(yù)繳了增值稅和所得稅,但所屬期只能選5月,那我7月申報(bào)增值稅時(shí),會有影響嗎?還是做更正5月的增值稅報(bào)表

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齊紅老師 解答 2025-06-16 22:44

這個(gè)的話是更正5月的報(bào)表

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您好,對的,這個(gè)分錄是沒錯的
2025-06-16
匯算補(bǔ)稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款 匯算退稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
2024-05-29
同學(xué)你好,是正確的;
2020-12-08
對的是的,是這么做的。
2022-02-15
你好,不對,正確的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
2021-05-18
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