您好,對的,這個(gè)分錄是沒錯的
老師,預(yù)繳企業(yè)所得稅沒計(jì)提,這個(gè)月補(bǔ)上可以嗎?計(jì)提時(shí) 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借本年利潤 貸所得稅費(fèi)用 繳納時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 這樣寫對嗎?
老師 現(xiàn)在繳納企業(yè)所得稅 是預(yù)繳對吧 需要計(jì)提嗎計(jì)提 借 所得稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸 銀行存款 10月份繳納的
老師,上月計(jì)提所得稅,借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,我現(xiàn)在做一月的賬繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸銀行嗎
老師 我8月份更正了匯算清繳 補(bǔ)交了去年的所得稅 分錄 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)~企業(yè)所得稅 貸:銀行 請問分錄是這樣做嗎
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅,分錄這么做對嗎?借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅/繳費(fèi)借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅貸銀行存款
假設(shè)進(jìn)貨是90萬(價(jià)稅合計(jì)),毛利率怎么計(jì)算
老師,內(nèi)賬固定資產(chǎn)需要折舊嗎?
上月匯兌損益貸方余額8014人民幣,上月底的匯率為7.3159,結(jié)匯當(dāng)天的匯率為7.1,結(jié)匯39592美元時(shí)怎么做賬
你好老師一般納稅人預(yù)付款的余額表示借貸應(yīng)收應(yīng)付賬款在貸方還是在借方
老師,內(nèi)賬應(yīng)該價(jià)稅分離做嗎?
老師,這道題盈虧平衡點(diǎn)業(yè)務(wù)量和銷售額我這樣算可以嗎
各位老師大家好,管理費(fèi)用-開辦 費(fèi)能記貸方科目嗎,因?yàn)橛行┦切枰嘶貨_減的
請問違約金一般按多少定額簽訂協(xié)議
#提問#老師,6、下列各項(xiàng)中,屬于利得的有( )。 A 出租無形資產(chǎn)取得的收益 B 投資者的出資額大于其在被投資單位注冊資本中所占份額的差額 C 處置固定資產(chǎn)發(fā)生的凈收益 D 以現(xiàn)金清償債務(wù)形成的債務(wù)重組收益 這個(gè)選擇什么?B不是商譽(yù)嗎?D是其他收益?
生產(chǎn)企業(yè)先申報(bào)增值稅還是先申報(bào)出口退稅?
那更正1季度所得稅時(shí),把所得稅費(fèi)用填寫到報(bào)表里就行嗎?
對的,理解的是沒錯的
同時(shí),我們還補(bǔ)交了1月異地預(yù)繳增值稅,更正1月增值稅時(shí),如果數(shù)據(jù)沒有帶過來,就直接填寫在表4,還是直接在主表填寫?
直接在主表寫這個(gè)就可以的
比如我6月新預(yù)繳了異地增值稅,7月申報(bào)增值稅時(shí),把預(yù)繳的增值稅填在表4嗎?
是的,理解的是沒錯的
那我更正了1季度所得稅,但補(bǔ)繳的費(fèi)用是6月份發(fā)生的,賬也記在了6月,會不會導(dǎo)致我2季度所得稅申報(bào)時(shí),所得稅費(fèi)用會填重復(fù)
這是不會影響的,沒事的哈
我們6月開具的異地增值稅發(fā)票,這個(gè)月預(yù)繳了增值稅和所得稅,但所屬期只能選5月,那我7月申報(bào)增值稅時(shí),會有影響嗎?還是做更正5月的增值稅報(bào)表
這個(gè)的話是更正5月的報(bào)表