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老師,銷售方給我們購買方開的增值稅專票,把我們公司的納稅識別號開錯了?,F(xiàn)在他們要求我們填紅字信息表。但是納稅識別號錯的,我們發(fā)票系統(tǒng)都沒得這張發(fā)票。能開給他們嗎

2023-04-23 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-23 16:36

在紅字信息表界面看能否找到對應(yīng)的發(fā)票號?

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在紅字信息表界面看能否找到對應(yīng)的發(fā)票號?
2023-04-23
你好!不用的,按原發(fā)票就可以
2020-10-10
退回就可以這個退回這個
2020-10-16
購買方的信息就是填寫你單位的,填寫正確的,可以啊。
2021-04-29
這個的話目前沒有查到直接的政策來規(guī)定這個發(fā)票怎么給,但是在實務(wù)工作當中,你要做到,你就必須要這個紅字的抵扣聯(lián)。對于這個開票方,他把抵扣聯(lián)留著對他而言是沒有作用的,你可以通過稅務(wù)機關(guān)咨詢一下,然后你把稅務(wù)機關(guān)的回復(fù),這個錄音你發(fā)給。
2022-07-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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