你好,不需要的,這個(gè)不影響以前年度的報(bào)表
一般納稅人,業(yè)務(wù)少,以前年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年發(fā)現(xiàn)的,正常應(yīng)該調(diào)整的分錄是:借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,對嗎?
前期差錯(cuò)更正,如果2022年在2021年年報(bào)報(bào)出之前發(fā)現(xiàn)2019年的錯(cuò)誤,影響損益,更正時(shí)通過以前年度損益調(diào)整,但是調(diào)報(bào)表的時(shí)候是不是只能調(diào)與2021年相關(guān)的錯(cuò)誤的損益對應(yīng)調(diào)2021年年末數(shù),2020 2019的就不用管了!只是通過以前年度所以影響未分配利潤而已!
2022年有以前年度損益調(diào)整到未分配利潤,訂正所得稅報(bào)表是訂正以前錯(cuò)誤發(fā)生年度嗎?
以前年度損益調(diào)整,如果2022年應(yīng)納稅所得額為正,2023年做一筆沖2022年紅沖暫估費(fèi)用,那么以前年度損益調(diào)整只是影響未分配利潤,會涉及交稅的稅嗎
24年調(diào)整23年的錯(cuò)誤,涉及以前年度損益,將以前年度損益調(diào)整到未分配利潤中,需要更正申報(bào)23年的所得稅年報(bào)嗎?
想問下,外賬來說,稅金對上基本沒問題,那么多計(jì)提少計(jì)提稅金,算沒對上么?還是說增值稅稅金對上就行
跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)反饋時(shí),勾選的所交的稅種表中,有一欄開具發(fā)票金額一欄要填寫嗎?,我沒有填寫就提交了,顯示反饋成功,是不是沒關(guān)系的?
專項(xiàng)附加扣除,孩子上高中和大學(xué)的算嗎
出口到亞馬遜貨倉報(bào)關(guān)單金額1000美元但實(shí)際銷售收款800美元因?yàn)榇蛘垆N售 這個(gè)收入按哪個(gè)金額確認(rèn) 退稅按哪個(gè)?
請問老師,個(gè)稅申報(bào)新增人員,受任職類型那里選其他是不是綜合申報(bào)工資時(shí)就選勞務(wù)報(bào)酬呢?
老師,公司給員工繳納工傷保險(xiǎn)有年齡限制嗎?
老師個(gè)稅經(jīng)營所得什么企業(yè)不享受60000扣除費(fèi)用
一般納稅人工商年報(bào)里的通訊地址就是寫的營業(yè)執(zhí)照的住所?
其他債權(quán)投資和其他權(quán)益工具投資出售的時(shí)候都要把其他綜合收益轉(zhuǎn)入投資收益嗎
金蝶軟件里,累計(jì)折舊的明細(xì)賬里的期末余額比固定資產(chǎn)模塊里固定資產(chǎn)折舊表里的累計(jì)折舊期末余額多了一個(gè)月的金額 現(xiàn)在固定資產(chǎn)要做報(bào)廢處理,從固定資產(chǎn)模塊里做固定資產(chǎn)減少,累計(jì)折舊余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理之后,賬套里累計(jì)折舊的明細(xì)賬里就還有一個(gè)月的余額,這種情況怎么處理 試過手動(dòng)做一張記賬憑證把累計(jì)折舊明細(xì)賬里的余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目里去,但是不被允許,軟件提示必須從固定資產(chǎn)模塊進(jìn)去去做固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理
需要在今年所得稅匯算表中填報(bào)嗎
對的,是的,是這么做的。
在哪張表第幾行填報(bào)呢?
你調(diào)整的是什么業(yè)務(wù)的。
不應(yīng)該抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出,
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。