你好;? ? 你這個應該是 你添加了明細后; 你用了這個科目做賬了。所以沒法直接刪除了。? 考慮把這個余額轉出去? ;? 或者是禁用這個科目 ; 以后不用即可?
現(xiàn)在是一家新公司的會計,這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報,現(xiàn)在我也給公司新開賬補做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費用不是公司的,而是老板個人負擔的,但老板要求入賬,入賬后不是要調增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報了,我現(xiàn)在應該怎么做?也要自己做匯算表調增上去嗎?然后再到稅務局說明?還是應該怎么處理呢?
老師你好,我現(xiàn)在有一個問題想請教你,我們單位有一個工程,現(xiàn)在要給他付40%的工程款,他已經(jīng)把發(fā)票開來了,就前兩個月都已經(jīng)開過來了,然后進項稅我們也抵扣了,但是現(xiàn)在領導說要把他那個,我們之前預交了一萬二的電費。要把那個一萬二的電費給他扣回來就說這個賬務處理的話,我應該怎么做?因為關系到這個稅,這個稅,我們已經(jīng)抵扣完了,他那個發(fā)票拿過來。預交電費的時候是以我們單位的名稱交的,我們每一個月也取回他那個進項發(fā)票,就是電費的進項發(fā)票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來,讓他以個人的名義交回來,我們給他開一張收據(jù),完了之后計入營業(yè)外收入,這樣子做對不對???
老師緊急求救,我接手上一任會計的賬發(fā)現(xiàn)他的很多會計科目。余額都不對,然后我就再一個一個調。我現(xiàn)在在調應交稅費余額,9月份他報表應交增值稅貸方余額為24953.54.稅務局上實際應交增值稅48126.69.相當于他少計提了23173.15銷項稅。然后我就從去年一個個找。上一個會計,他的銷項和進項很多月份都是有差額的,都跟稅務局對不上,我就一個一個在調。老師你給看一下圖。我現(xiàn)在調好了,這個差額正好等于23,174塊1毛5。但是后面我就不會了調了,怎么調都不對,直接補銀行存款也不對,明明少交稅直接補銀行存款卻增加,求教后面怎么做,要調應收和應付款嗎?
您好,老師,我咨詢個問題,我是勞務公司,然后我們有個配套的建筑公司,我這邊就是給建筑公司開勞務費發(fā)票的,然后今年我們有一個合同是已經(jīng)完工了,今年需要全部確認收入,但是我勞務公司的人工今年只做了70%,還有30%沒有做進來,現(xiàn)在是真的做不進來,我想著要不然就預提一次工資,直接借方進項目成本,貸方就是掛一個人,那我這個業(yè)務怎么處理呢,我做了這個業(yè)務,我這個月是不是得繳納工會經(jīng)費呢,還需要結轉成本呢,那明年在做這個項目的時候報上來的工資表我又該怎么充呢,假如說后面就發(fā)生80萬的人工費,那剩下的20萬怎么辦,
老師,你好,這預付賬款這個科目,之前設置了供應上的核算項目。 我在下面新增了一個明細,然后我只要點擊他就必須選擇一個新增的那個明細。 現(xiàn)在刪除說已經(jīng)發(fā)生業(yè)務了。這該怎么刪啊
轉股東的時候,往來掛賬多會有影響嗎?
銀行開具的貼現(xiàn)費發(fā)票交印花稅嗎
一個月可以15號前申報兩次個稅,企業(yè)員工綜合所得一次,在單獨報一次自然人理發(fā)師的勞務報酬代扣代繳
移動在我們酒店樓頂放了一個設備,通信的,這個收的錢我們開什么發(fā)票呢
一個月可以15號前申報兩次個稅,企業(yè)員工綜合所得一次,在單獨報一次自然人理發(fā)師的勞務報酬代扣代繳
老師,這個月有一筆股東分紅,導致財報未分配利潤期末-期初不等于利潤表的本年利潤,現(xiàn)在填報表校驗不通過我想問問這種情況我怎么調整
老師,我們每個月會給員工根據(jù)業(yè)績發(fā)放獎金提成,該怎么做賬呢?
邱老師就是開票的時候項目信息分類里面都是空的,然后項目名稱也是空的,我怎么增加怎么開票呢?之前沒有開過票,第一次申請的。
老師您好!我們公司用公戶轉物業(yè)費,但是物業(yè)對接人說:轉他個人賬戶上,需要對方出具什么信息呀?什么手續(xù)才正規(guī)合法?
老師想問一下,這個月做了營業(yè)范圍變更,貿易型變成了生產(chǎn)型,那在沒變更之前購買的原材料能進項抵扣嗎?
禁用之后,還是讓我選擇明細
你好;? 禁用了還選擇; 你是不是禁用沒有操作對; 設置 看看? ;重新去處理下禁用?
而且我之前的也全都都這個預付賬款的明細
你好 ;? ?那說明你之前用到了這個科目; 你就沒法刪除; 只有想辦法禁用這個科目才行的??
我把這個明細科目的名稱改為“.”了
你好;? 你這個是設置錯誤了 ; 還是說你要重新添加一個科目來用?
就是在預付賬款加了個明細,沒想到就成這樣了。 我現(xiàn)在禁用的話,預付賬款的總賬科目沒法用了。必須要我選擇明細。 而且之前所以的預付賬款總賬科目全部都變成有明細的了。 好像是把之前的也覆蓋了。也刪不掉,也沒法禁用。
你好;? ?這個還得讓售后遠程給你看看 ;這個是? 應該設置原因的? ?
所以我把添加的這個預付賬款明細科目,把他的名稱改為了“.” 至少不是很影響之前的。
你好;? ?意思你 想改了之后; 不影響之前的數(shù)據(jù); 那你要 核對好發(fā)生金額和期末余額 是否是真實的數(shù)據(jù)哦 ;核對下? ?