你好,這是支付給出納的,是借款嗎?借其他應(yīng)收款出納 貸其他應(yīng)付款,A股東 借管理費(fèi)用 應(yīng)付職工薪酬工資等 貸其他應(yīng)收款出納
比如只有一個(gè)股東的小規(guī)模納稅人還沒認(rèn)繳出資額,公司又發(fā)生費(fèi)用,我就叫股東存錢到公司帳上,當(dāng)做公司向股東借款來支付這些費(fèi)用,公司不用付利息給股東,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款股東。公司就寫張收條給股東,這樣處理可以嗎?
老師,我的都是流動(dòng)性員工,那我這個(gè)從業(yè)人數(shù)是要按照流動(dòng)人數(shù)來算嗎?我給他們發(fā)工資,這些支出都是從公戶備用金取出到個(gè)人銀行卡,然后個(gè)人銀行卡支付工資的,因?yàn)檫@些流動(dòng)員工都是沒有銀行卡,直接用微信支付的那我是不是應(yīng)該要去稅務(wù)局做納稅調(diào)整呢?小規(guī)模納稅人
股東A從個(gè)人銀行卡上打錢給出納B銀行卡上做啟動(dòng)資金,然后由出納支付費(fèi)用和工資,這些需要做賬嗎?怎么寫分錄呢?可以這樣嗎?
公司股東通過股東個(gè)人銀行卡給出納卡上打了20000,然后出納就用這20000以微信轉(zhuǎn)賬給他人的方式一直報(bào)銷公司的支出,這些分錄怎么做呢?做賬要做進(jìn)去嗎?
公司股東通過股東個(gè)人銀行卡給出納卡上打了20000,公司把存在出納那里的20000當(dāng)做現(xiàn)金賬戶用,然后出納就用這20000以微信轉(zhuǎn)賬給他人的方式一直報(bào)銷公司的支出,這些分錄怎么做呢?做賬要做進(jìn)去嗎?
老師 計(jì)提社保的分錄和繳納的分錄給我發(fā)一下
老師經(jīng)營個(gè)稅如果有補(bǔ)虧,是用利潤總額去補(bǔ)虧嗎,如果補(bǔ)虧之后是0或是負(fù)數(shù),那就不產(chǎn)生個(gè)稅了,對嗎
老師,稅二里面講的除工資薪金,別的的勞務(wù)報(bào)酬,特權(quán)使用費(fèi),稿酬附稅扣除也能扣專項(xiàng)扣除嗎?
員工自己在老家交著靈活就業(yè)社保,公司不給繳納五險(xiǎn)了,違法嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師經(jīng)營所得個(gè)稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個(gè)稅
老師經(jīng)營所得個(gè)稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個(gè)稅
老師,公司自己給自己開票,分錄怎么寫
財(cái)政撥款專項(xiàng)補(bǔ)助怎么做分錄
我司是勞務(wù)派遣公司,每月向用工單位收取勞務(wù)派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務(wù)派遣人員,我司開具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時(shí),我司作為勞務(wù)派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》工資薪金等欄次的需要填報(bào)勞務(wù)派遣人員的職工薪酬嗎?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日常活動(dòng),那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
不是借給出納,是股東把公司的啟動(dòng)開銷資金轉(zhuǎn)給出納,之后出納就對外支付日常開銷
出納的現(xiàn)金明細(xì)表上就是收到股東股金,微信支付員工工資,費(fèi)用等等
所有貸方都是出納微信支付的
**是不是個(gè)人的 是的話就是其他應(yīng)收款
報(bào)銷費(fèi)用的時(shí)候,借費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款,是這個(gè)意思嗎?
你好 對的 是這么做的
那股東給出納轉(zhuǎn)賬這一筆怎么寫分錄呢?
寫了。借其他應(yīng)收款,出納 貸其他應(yīng)付款。A股東。
為什么要寫其他應(yīng)付,不能寫實(shí)收資本呢?
你好,實(shí)做實(shí)收資本需要有銀行流水,你們有嗎?
哦,明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師老師,再打擾一下,出納一直用微信轉(zhuǎn)賬支付嘛,但是有一筆又是用現(xiàn)金卡支出的,這怎么做賬呢?
那這個(gè)錢是哪里來的?也是股東轉(zhuǎn)給他的嗎?
能不能把其他應(yīng)收款-出納轉(zhuǎn)成庫存現(xiàn)金來做后面的支出呢?
像這樣,后面支出全部用借,費(fèi)用,貸,庫存現(xiàn)金來做
錢全是股東的 只是轉(zhuǎn)到出納卡上,讓出納來支付報(bào)銷
出納支付出去的方式有的是微信,有的是現(xiàn)金卡
你好,那你們需要出一個(gè)收據(jù),而且寫的是收到現(xiàn)金。還有這里面的庫存現(xiàn)金不能是小數(shù),有小數(shù)的不合理,
簡單來說,就是股東給出納的銀行卡卡上轉(zhuǎn)了200,出納用微信支出出去100,用現(xiàn)金卡支付出去100
借庫存現(xiàn)金貸,其他應(yīng)付款 借管理費(fèi)用帶庫存現(xiàn)金
有小數(shù)的是微信支付的,那就是微信支付的還是按照其他應(yīng)收款-出納來核算,然后現(xiàn)金卡支付的,讓出納出一個(gè)收據(jù),寫收到多少錢轉(zhuǎn)到現(xiàn)金卡上的,然后才能按照庫存現(xiàn)金支付,是這樣嗎?
對的,是的,是這么做的。