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你知道電算化賬務(wù),印花稅里其他賬簿怎么計(jì)算金額嗎 我們還沒(méi)設(shè)立賬簿,等到年底才統(tǒng)一打印, 平時(shí)可能就只有會(huì)計(jì)憑證,每月的明細(xì)賬沒(méi)有單獨(dú)打印過(guò),這樣的話,印花稅怎么算呢,還需要交印花稅嗎

2023-04-23 12:20
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-23 12:20

你好;? 你們賬本 是免印花稅的; 2018.5月開(kāi)始就免了賬本的印花稅的;??

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你好;? 你們賬本 是免印花稅的; 2018.5月開(kāi)始就免了賬本的印花稅的;??
2023-04-23
你好,其他賬本現(xiàn)在都已經(jīng)取消了,印花稅不需要繳納,有一個(gè)營(yíng)業(yè)賬本,這里繳納的是實(shí)收資本和資本公積的稅率是萬(wàn)分之二點(diǎn)五,如果你是小規(guī)模者,小型無(wú)力企業(yè),可以減半。
2023-04-23
你好,除了這些有存貨,需要裝訂庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)表 需要將應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付按月統(tǒng)計(jì)裝訂嗎? 這個(gè)不用
2023-02-17
如果這個(gè)月印花稅申報(bào)多了并且已經(jīng)繳納,下個(gè)月申報(bào)時(shí)可以調(diào)整申報(bào)金額以扣減差額,這是可行的。 至于賬務(wù)處理,這個(gè)月需要調(diào)整印花稅的賬目以反映實(shí)際的繳納情況。可以按照以下步驟進(jìn)行: 1.沖銷上月的印花稅記賬憑證,將上月計(jì)提的印花稅用紅字沖銷。 2.重新制作一份新的記賬憑證,記錄正確的印花稅金額。 3.如果還有剩余差額,將差額部分計(jì)入“其他應(yīng)收款”或“預(yù)付賬款”等科目,作為對(duì)下個(gè)月印花稅申報(bào)的調(diào)整。 這種處理方式能夠保證賬務(wù)的準(zhǔn)確性和一致性,避免因未計(jì)提足夠的印花稅而導(dǎo)致的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 至于“應(yīng)交稅費(fèi)”科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)的問(wèn)題,這不會(huì)影響公司的稅務(wù)報(bào)表,因?yàn)槎悇?wù)報(bào)表是以實(shí)際繳納的稅款為準(zhǔn),而不是以“應(yīng)交稅費(fèi)”科目的余額為準(zhǔn)。因此,不需要擔(dān)心“應(yīng)交稅費(fèi)”科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)的情況。
2023-11-02
同學(xué),第一個(gè)可以入賬,計(jì)入其他應(yīng)付款,以后有錢了轉(zhuǎn)出去,第二個(gè)按照實(shí)際的來(lái)走就好了先取現(xiàn)100出來(lái),然后用這100進(jìn)行還款
2022-02-25
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