你好,抵消貨款的不需要單獨(dú)出協(xié)議的,同一個(gè)客戶用一個(gè)往來(lái)科目,你銷售給他,他銷售給你,正常做銷售就可以了,你們應(yīng)該是互相出一個(gè)銷售貨物的合同就行。
老師,我們欠別人的貨款,他們又在我們這里消費(fèi),互相抵賬,抵賬完,還要給他們付款,這個(gè)分錄怎么寫
老師,你好 我們公司在對(duì)方公司做產(chǎn)品,對(duì)方公司也在我們公司做產(chǎn)品 現(xiàn)在賬戶相互抵貨款,我們還要付給對(duì)方公司1000塊,這個(gè)賬怎么
老師,我們兩個(gè)公司互相采購(gòu)貨物,發(fā)票正常 互相開(kāi),貨款互相抵消,剩余的轉(zhuǎn)賬,那這個(gè)抵消貨款我怎么做個(gè)協(xié)議呢,怎么寫
老師您好,我們是會(huì)務(wù)服務(wù)企業(yè)小規(guī)模納稅人,公司A有單子會(huì)發(fā)給我們做,我們的活動(dòng)有時(shí)候少設(shè)備也會(huì)租他們的,相互抵賬,之前相互都不開(kāi)票也不付款的,這個(gè)要怎么做合規(guī)呀
老師,您好 貨款余額未付,和對(duì)方簽署賠償協(xié)議,該賠償協(xié)議金額=貨款余額,該賠償和貨款相抵,雙方以此清賬,正常來(lái)說(shuō),我可以按賠款協(xié)議做營(yíng)業(yè)外收入,那么這個(gè)相應(yīng)的增值稅稅金要怎么辦,需要調(diào)出嗎?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
銷售合同都有,采購(gòu)合同也有
你好,有這兩個(gè)就可以的,抵扣的,不需要出協(xié)議了。