您好 請(qǐng)問什么原因要少填些

2021年高企年報(bào):研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅額填寫:包含2021年申報(bào)的22020年所得稅匯算清繳的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅額嗎
老師,您好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,也可以前三季度不申報(bào),等匯算清繳時(shí)一起申報(bào)的吧
企業(yè)所得稅季度申報(bào)填了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,企業(yè)所得稅匯算清繳還用填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
老師,申報(bào)所得稅匯算清繳時(shí)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額少填些可以吧
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,可以在季度所得稅不申報(bào), 次年匯算清繳的時(shí)候再做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
老師 我們項(xiàng)目有一筆罰款 一共15000 期中5000是項(xiàng)目自己承擔(dān)。住建局給的二維碼付款,公司轉(zhuǎn)給個(gè)人,個(gè)人掃碼付10000元,但是開出來的發(fā)票是15000。這樣發(fā)票和付款對(duì)不上了。這樣的怎么做賬??
老師,就是兼職工資,我今天發(fā)的是十月工資,他今天才給我開發(fā)票,我這個(gè)稅是放十月申報(bào)吧?發(fā)票上今天開的又寫次月15內(nèi)申報(bào),我放十月申報(bào)沒有問題吧!
老師,請(qǐng)問我們法人貸款用于公司經(jīng)營(yíng),利息由我們公司轉(zhuǎn)給法人,然后法人把利息付給銀行,這樣的話,我們法人要交稅嗎
股東給賬戶轉(zhuǎn)的投資款怎么做分錄
籌建期間產(chǎn)生的年度合同費(fèi)用需要月月攤銷嗎?還是一筆做到籌建期,籌建期就半年
請(qǐng)問老師公司是小規(guī)模,如果現(xiàn)在升為一般納稅人,之前收到的進(jìn)貨發(fā)票,升為一般后能開13%嗎?
超市申報(bào)免稅貨物用免稅代碼是那個(gè)?
老師,施工項(xiàng)目上,因?yàn)檫M(jìn)度測(cè)量不足,班組組長(zhǎng)以自己的名義跟公司借支生活費(fèi),一種情況,是班組后期個(gè)人代開就建筑服務(wù)發(fā)票結(jié)算時(shí),直接沖銷。一種是班組里的另外一個(gè)工人代開發(fā)票直接沖銷后結(jié)算尾款,老師,這兩種方式合規(guī)嗎?
請(qǐng)問普票不填地址可以嗎?
老師,請(qǐng)問我們法人貸款用于公司經(jīng)營(yíng),利息由我們公司轉(zhuǎn)給法人,然后法人把利息付給銀行,這樣的話,我們法人要交稅嗎


是說材料不能加計(jì)扣除
研發(fā)投入材料可以加計(jì)扣除啊
不加計(jì)也可以嗎
部分不加計(jì)扣除也可以 但是企業(yè)吃虧啊
哦,我們有彌補(bǔ)以前年度虧損,我們今年復(fù)審高新技術(shù)企業(yè)
有彌補(bǔ)以前年度虧損 少加計(jì)扣除了 單位利潤(rùn)也會(huì)多啊 要多繳稅啊
是的,己經(jīng)申報(bào)了
可以少申報(bào)加計(jì)扣除 只要單位不覺得虧了就行
好,謝謝謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問