同學(xué)你好 這個(gè)包含
研發(fā)費(fèi)用250萬,2021年申報(bào)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅怎么算?
2021年高企年報(bào):研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅額填寫:包含2021年申報(bào)的22020年所得稅匯算清繳的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅額嗎
申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)還沒批準(zhǔn),2021年所得稅匯算清繳研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎,2022年季度申報(bào)研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎?
老師 高企所得稅減免額數(shù)據(jù)包含研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的嗎
老師,我企業(yè)是建筑制造高新企業(yè),需要填寫統(tǒng)計(jì)年報(bào),我司23年研發(fā)費(fèi)用是181萬,請(qǐng)問統(tǒng)計(jì)報(bào)表中的申報(bào)加計(jì)扣除減免稅的研究開發(fā)支出、加計(jì)扣除減免稅金額、高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額這三項(xiàng)如何計(jì)算填寫?
老師您好,請(qǐng)問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
那2021年10月申報(bào)所得稅的時(shí)候我們也有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅額。是不是也要填寫
研發(fā)費(fèi)用*100%*25%
同學(xué)你好 對(duì)的 要填寫
那是不是這個(gè)計(jì)算公式呢
同學(xué)你好 嗯 這樣計(jì)算就可以
老師還有一個(gè)問題,就是享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免額:是指2022年1月申報(bào)的所得稅報(bào)表里的金額嗎
填寫好 對(duì)的 就是這個(gè)金額