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老師,我們是小規(guī)模納稅人,我們有一個網(wǎng)上銷售平臺,在平臺里下單會產(chǎn)生獎金,獎金是可以買東西的,那請問客戶用獎金支付的,我們并收不到真實的錢,那這個銷售怎么做賬呢?

2023-04-21 14:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-21 14:33

其實嚴(yán)格來說,這個應(yīng)該平時你們在賣貨的時候,就應(yīng)該分?jǐn)傔@個獎金這部分的錢。 就比如說他在上面買100塊錢的東西,然后有十塊錢的獎金。那么你收到這100塊錢的時候,應(yīng)該只確認(rèn)90塊錢的收入。然后在人家在消費這十塊錢獎金的時候,再做十塊錢的收入。

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快賬用戶5156 追問 2023-04-21 14:43

這個要核算獎金很麻煩,能不能就在客戶用獎金支付的時候直接攤銷在本期的銷售收入里面來呢

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齊紅老師 解答 2023-04-21 14:44

你好,這種不規(guī)范。你要么就進(jìn)入到銷售費用。

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快賬用戶5156 追問 2023-04-21 14:45

記銷售費用怎么做呢?說法是什么呢

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齊紅老師 解答 2023-04-21 14:45

你好,借,銷售費用貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶5156 追問 2023-04-21 14:46

因為這里面的獎金可以提現(xiàn),也可以轉(zhuǎn)給別人使用,挺麻煩的

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齊紅老師 解答 2023-04-21 14:47

你好,如果是這樣子的話,其實你這個確實是應(yīng)該。沖減收入才合理。

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快賬用戶5156 追問 2023-04-21 14:49

真的不知道怎么做

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齊紅老師 解答 2023-04-21 14:49

你好,你就按照你的吧,直接抵減當(dāng)期的收入算了。

頭像
快賬用戶5156 追問 2023-04-21 14:51

你好,借,銷售費用貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。 直接這樣做是嗎? 還是按銷售量結(jié)轉(zhuǎn)成本

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齊紅老師 解答 2023-04-21 14:51

你好,成本也是要按銷售量結(jié)轉(zhuǎn)的。

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其實嚴(yán)格來說,這個應(yīng)該平時你們在賣貨的時候,就應(yīng)該分?jǐn)傔@個獎金這部分的錢。 就比如說他在上面買100塊錢的東西,然后有十塊錢的獎金。那么你收到這100塊錢的時候,應(yīng)該只確認(rèn)90塊錢的收入。然后在人家在消費這十塊錢獎金的時候,再做十塊錢的收入。
2023-04-21
賬務(wù)處理 先預(yù)估優(yōu)惠入賬,借 “銀行存款”“銷售費用 - 促銷優(yōu)惠” ,貸 “主營業(yè)務(wù)收入” 等;明確實際優(yōu)惠后調(diào)整。 核對金額 導(dǎo)出平臺訂單和銀行流水?dāng)?shù)據(jù),用函數(shù)匹配,分析差異(優(yōu)惠、手續(xù)費等 ),編制調(diào)節(jié)表,定期對賬
2025-04-16
從?A?供應(yīng)商處采購產(chǎn)品: 借:庫存商品?100 貸:應(yīng)付賬款?/?A?供應(yīng)商?100 銷售給?B?客戶: 借:應(yīng)收賬款?/?B?客戶?120 貸:主營業(yè)務(wù)收入(假設(shè)不考慮增值稅等因素)120 借:主營業(yè)務(wù)成本?100 貸:庫存商品?100 B?客戶在抖音平臺銷售產(chǎn)品,款項?150?元打入公司公戶: 借:銀行存款?150 貸:其他應(yīng)付款?/?B?客戶?142.5(150?-?150×5%) 貸:主營業(yè)務(wù)收入?/?服務(wù)收入(假設(shè)不考慮增值稅等因素)7.5(150×5%) 將剩余款項轉(zhuǎn)給?B?客戶: 借:其他應(yīng)付款?/?B?客戶?142.5 貸:銀行存款?142.5
2024-09-09
你好! 看你們具體簽訂的合同,如果約定你是收入傭金,給買家開發(fā)票的義務(wù)在平臺,可以按你取得的傭金作為收入。
2021-12-21
您好,這個是不可以的,謝謝
2021-12-21
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