你好,你能夠截圖來(lái)看一下嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)年度匯算清繳中的A105050表中的中的工資薪金和個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)必須保持一致嗎?可以大于個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)嗎
老師我們這幾天要發(fā)去年的績(jī)效,但是這個(gè)月工資薪金的個(gè)稅我在15號(hào)以前就申報(bào)過(guò)了。現(xiàn)在申報(bào)全年一次性獎(jiǎng)金,沒(méi)辦法導(dǎo)入數(shù)據(jù),提示我已經(jīng)申報(bào)過(guò)了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月和工資薪金一起申報(bào)可以嗎?但是一起申報(bào)的話是不是算2023年的收入了
匯算時(shí)工資薪金和個(gè)稅申報(bào)的要一致,財(cái)表第35行次的工資薪金已發(fā)放的不顯示,沒(méi)有數(shù)據(jù)這樣填可以嗎?
老師,匯算清繳的時(shí)候,需要0申報(bào)的什么都不用動(dòng),只薪資那張表,第一行1.2.5欄填一樣的數(shù)就可以了,填個(gè)稅系統(tǒng)里面的工資金額就可以,對(duì)嗎
老師:匯算清繳工資薪金這塊是不是要和報(bào)個(gè)稅的工資薪金一致,報(bào)個(gè)稅的時(shí)候工資低的也要正常申報(bào)不用交速算除數(shù)申報(bào)就為零。正常報(bào),工資薪金就是一致的了,匯算清繳也不會(huì)出現(xiàn)稅務(wù)預(yù)警了是嗎
員工報(bào)銷叉車費(fèi),沒(méi)有發(fā)票,用預(yù)付卡發(fā)票作為替票報(bào)銷,請(qǐng)問(wèn)這種入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
掛靠建筑公司農(nóng)民工的個(gè)稅可以私下轉(zhuǎn)他們個(gè)人戶嗎?
長(zhǎng)期應(yīng)付賬款上掛的死賬,怎么處理呢
老師,所得稅匯算清繳,如果一個(gè)企業(yè)從來(lái)不發(fā)工資,不發(fā)福利,啥也沒(méi)有,只有一些銀行貸款和利息,是不是可以類似零申報(bào)
老師您好資產(chǎn)負(fù)債表上每個(gè)月的年初數(shù)是不是都是上面的期末數(shù),
老師你好,請(qǐng)問(wèn)給個(gè)體戶的法人可以發(fā)工資嗎?個(gè)稅是按經(jīng)營(yíng)所得還是工資薪金算?
老師,如果去年的工資有一個(gè)月沒(méi)有發(fā)完,匯算時(shí)沒(méi)有調(diào)出來(lái)影響大嗎
老師,請(qǐng)問(wèn):今年做匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)24年2月有一筆其他業(yè)務(wù)收入(轉(zhuǎn)租員工宿舍收入)賬上已確認(rèn)收入,但當(dāng)期忘記申報(bào)這一筆增值稅,怎么辦,增值稅存在留底,如更正24年2月增值稅報(bào)表后續(xù)每月都要更正?有沒(méi)有其他辦法解決
剛成立的建筑公司,只有籌辦期的費(fèi)用和老板投入的資金和墊付費(fèi)用,兩位股東要分家,估計(jì)明年有一個(gè)合作期項(xiàng)目再繼續(xù)合作。做為財(cái)務(wù),應(yīng)該如何做財(cái)務(wù)分家報(bào)告。老師們,誰(shuí)有這方面的模板,給我借鑒一下,謝謝老師們
一般納稅人,開(kāi)出汽車租賃發(fā)票稅率是多少?
您看一下
你好,可以的,這個(gè)看明細(xì)賬的對(duì)得上就可以了。