開具了公益捐贈(zèng)收據(jù)就可以扣除

老師,企業(yè)捐贈(zèng)錢給慈善基金會(huì),用于“鄉(xiāng)村振興”這些項(xiàng)目,企業(yè)的捐贈(zèng)支出可不可以全額稅前扣除?
老師,淘寶上的公益寶貝捐贈(zèng)可以稅前扣除嗎?分錄是借:營(yíng)業(yè)外支出(捐贈(zèng)支出) 貸:其他幣貨資金(支付寶)
公司向市區(qū)基金會(huì)捐贈(zèng)支出可以在匯算清繳上填寫扶貧捐贈(zèng)全額扣除嗎?
老師你好,公益性捐贈(zèng)的現(xiàn)金支出可以稅前扣除嗎?
老師,燭光公益基金會(huì)捐贈(zèng)支出可以稅前扣除嗎
請(qǐng)問這個(gè)月開票太多,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要交好多稅,可以下個(gè)月拿到發(fā)票認(rèn)證后退稅嗎?
亞馬遜低價(jià)商城的商品,雖然在國(guó)內(nèi)倉(cāng)出去的,也沒有報(bào)關(guān)單,但是賣給國(guó)外的??梢宰龀隹诿舛惵铮隹谕硕惸?/p>
雙休公司,十月份法休長(zhǎng)假員工有請(qǐng)假不滿勤工資怎么算
老師您好,老板有一般納稅人a,和小規(guī)模納稅人b兩個(gè)公司,a公司是研發(fā)高新生產(chǎn)企業(yè),b公司是技術(shù)服務(wù)企業(yè),現(xiàn)在高新技術(shù)企業(yè)a公司申請(qǐng)?jiān)鲱~服務(wù)發(fā)票,與b公司簽訂了服務(wù)合同,把研發(fā)技術(shù)賣給b公司,可以嗎
請(qǐng)問老師,當(dāng)月勞務(wù)成本做到了人工成本,并且錢已付,請(qǐng)問如何做調(diào)整分錄?前提我覺得需要同步調(diào)應(yīng)付職工薪酬科目,不止是合同履約成本互調(diào)
自然人獨(dú)資有限責(zé)任公司,只能有一個(gè)股東嗎
個(gè)稅申報(bào)后,每年有退稅是什么原因呢?
老師請(qǐng)教一下、比如公司進(jìn)貨來的產(chǎn)品、用來招待或內(nèi)部使用。品鑒這類、小規(guī)模、可以直接做成會(huì)計(jì)分錄:借 管理費(fèi)用招待費(fèi)用 貸庫存商品嗎 還是必須 一定要視同銷售 多做一步。管理費(fèi)用 招待費(fèi) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 再 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品、(假如說之前一直做成了 借管理費(fèi)用 貸庫存商品的話 怎么辦 要全部更改過來嗎 )
老師,請(qǐng)問如果是優(yōu)質(zhì)基金,年化收益率10%以上可以實(shí)現(xiàn)的吧,那就可以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由,不做代賬了是吧
老師您好,現(xiàn)在開發(fā)票能開9月份的嗎?


老師,小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,做22年匯算清繳填寫22財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,利潤(rùn)表里面的研究費(fèi)用填寫什么
就是填你管理費(fèi)用里邊的研發(fā)費(fèi)用
老師,小規(guī)模納稅人有固定資產(chǎn),那做匯算清繳需要填寫A105080這個(gè)表格嗎
做賬做到研發(fā)費(fèi)用,填寫可以不填嗎
怎么做賬就怎么填的哈
老師,企業(yè)匯算清繳,資產(chǎn)總額那里填寫什么
那需要填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表嗎
資產(chǎn)總額填全年的平均數(shù)。你是科技型企業(yè)企業(yè)就要填加計(jì)扣除
我們屬于基金公司,投資的
那就不填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除
季度平均值是指比如4季度的平均值,就是第四季度的季初數(shù)加上第四季度季末數(shù)然后除2嗎
但是做賬做了研發(fā)費(fèi)用,那利潤(rùn)表也是要填寫嗎
?季度平均值=(季初值 季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 全年從業(yè)人數(shù)=全年季度平均值×4?
那比如4季度的平均值,就是第四季度的季初數(shù)加上第四季度季末數(shù)然后除2嗎
按我說的公式就是了哈
那季度的,我那樣算對(duì)嗎
是的,就是那樣算的
那算出來每個(gè)月季報(bào)的都不對(duì)呀
就是按前邊那樣公式計(jì)算的哈,
好的,我看了22年第四季度的平均值就是全年的資產(chǎn)平均值,按照老師給的公式算的是一樣的
嗯嗯,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!