同學你好 收入科目不用帶明細
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應付款_某項目個人 借:預付賬款_某供應商 貸:銀行存款 借:應付賬款_某項目 應交稅費_進項 貸:預付賬款_某供應商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費_銷項 扣除管理費后公司撥款至項目 借:主營業(yè)務成本-材料 -人工 貸:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 借:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應收款和應付賬款-某項目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會計一直掛在那里)
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應付款_某項目個人 借:預付賬款_某供應商 貸:銀行存款 借:應付賬款_某項目 應交稅費_進項 貸:預付賬款_某供應商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費_銷項 扣除管理費后公司撥款至項目 借:主營業(yè)務成本-材料 -人工 貸:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 借:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應收款和應付賬款-某項目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會計一直掛在那里)
原來其他應付款-某某人“借方”科目掛了115萬,經(jīng)查詢后發(fā)現(xiàn)是前期公司借個人用來周轉(zhuǎn)開支的現(xiàn)金累計款項,由于還款時是通過對公戶銀行存款償付的,所以會計入了賬,卻沒有做通過現(xiàn)金借入的賬務導致其他應付款科目下一直掛著借方金額,我直接補錄借現(xiàn)金,貸其他應付款~某某人,然后再補錄借款進來現(xiàn)金的花出去的去向賬可以吧???
老師你好,我去年呢,就是從我的個人的卡收到公司的款了,因為之前沒有開公賬,現(xiàn)在我現(xiàn)在才開票出去了,那我這分錄是不是寫庫存現(xiàn)金應收某某公司款銷項收入做一筆賬?
你好,請問一下公賬收到個人打款,這些款項不開票的話,我可以做其他業(yè)務收入-某某某嗎,但是有個問題就是我個人打款的人比較多,有好幾百個,是否得一個個去添加其他業(yè)務收入-某某某的會計科目
你好,老師 請問一下 我們是房地產(chǎn)開發(fā)商 現(xiàn)在土地增值稅清算完了,2020年稅務清算后店面單價是一平方3950元。然后我們昨天賣一套出去店面是一平方1500元 這樣明顯單價偏低 會不會有什么風險 或者后期需要我們開發(fā)商補稅的
季度稅是這個報的嗎?還是下個月
淘寶在哪里導出直播明細下載
請問老師,沒開進項只開銷項存在罰款一說不
老師9月份以后不允許報無票收入了嗎?
稅法#請問下:公司促銷商品買一送一活動,比如買一個空調(diào)送加濕器,空調(diào)價格2000元,實際收款2000元。贈送的加濕器市場價為200元,那么,在增值稅和企業(yè)所得稅確認收入時,分別如何計算?金額分別是多少?
全年一次性獎金包括什么?
請問建筑服務勞務分包怎么填表三
空殼公司一般納稅人連續(xù)4個月未報收入和開支風險大嗎,如何避免,因未開票也無進項票
殘保金申報的從業(yè)人數(shù)平均值是跟企業(yè)所得稅申報的人數(shù)平均值一樣的嗎
我這個是收個人款
不開票的
同學你好 不開票那就做收入 也不用做明細的
直接做:借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入
是這樣嗎
同學你好 對的 直接這樣做