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建筑公司,一般納稅人,關(guān)于在我們公司掛靠項(xiàng)目,我們開給項(xiàng)目上120萬9個(gè)點(diǎn)含稅勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)掛靠我們公司的第三方是一個(gè)小規(guī)模納稅人,我們應(yīng)該向這個(gè)公司收取哪些稅,對(duì)方不開發(fā)票給我們

2023-04-21 08:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-21 08:44

你好,你們應(yīng)當(dāng)向?qū)Ψ绞杖≡鲋刀?,附加稅,企業(yè)所得稅這些稅款?

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快賬用戶8136 追問 2023-04-21 08:47

增值稅=120/1.09*0.09=9.91, 附加稅=9.91*0.12=1.19 企業(yè)所得稅=(120/1.09-附加稅)*稅率,是這樣算的吧,然后這個(gè)所得稅的稅率應(yīng)該是多少

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齊紅老師 解答 2023-04-21 08:47

你好,這個(gè)是雙方協(xié)商收取的比例,沒有統(tǒng)一計(jì)算公式的?

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快賬用戶8136 追問 2023-04-21 08:48

有個(gè)管理費(fèi)是雙方協(xié)議的比例,就是對(duì)于我們自己公司開了120萬,應(yīng)該交的稅費(fèi)是這樣算的吧,企業(yè)所得稅稅率是多少

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齊紅老師 解答 2023-04-21 08:53

你好,企業(yè)所得稅稅率是按25% 如果是小型微利企業(yè),是按5%?

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快賬用戶8136 追問 2023-04-21 08:54

怎么知道我是否為小型微利企業(yè)呢

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齊紅老師 解答 2023-04-21 08:55

你好 年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元 同時(shí)符合這3個(gè)條件,就屬于 的?

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快賬用戶8136 追問 2023-04-21 08:56

然后我開了收入發(fā)票,但是沒有成本,這樣就會(huì)造成利潤過高,我是還需要這個(gè)公司提供成本票給我的對(duì)吧,是不是要提供用120萬減去稅費(fèi)和管理費(fèi)剩余金額的成本票

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齊紅老師 解答 2023-04-21 08:56

你好,對(duì)方提供了成本發(fā)票,就可以抵扣相應(yīng)的所得稅了?

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您好,其實(shí)這個(gè)本身沒有規(guī)定要收取哪些稅金的看你們自己商量。 一般來說就是增值稅跟所得稅比較多,其他的印花稅呀,還有附加稅比較少。
2023-04-21
同學(xué)你好 增值稅附加稅所得稅印花稅
2023-04-21
您好,就是說,其他的這個(gè)沒了是吧
2023-04-20
你好,對(duì)方不開票是稅負(fù)高的原因。
2023-04-20
學(xué)員朋友您好,掛扣業(yè)務(wù)本來是法律不允許的,所以沒有存在一個(gè)必然的標(biāo)準(zhǔn),通常是收取管理費(fèi)三個(gè)點(diǎn),然后稅金一般是3到5個(gè)點(diǎn),僅供參考
2023-04-20
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