您好!能截個圖嗎?如果是高企那個表,總收入是包含的
請問匯算清繳的a107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表的 收入總額是營業(yè)收入還要加上營業(yè)外收入嗎
公司是2018年7月取得高新技術(shù)企業(yè)資格的,那么在2022年5月申報(bào)2021年度匯算清繳時需要填報(bào)《A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》嗎
請問匯算時高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表(A107041)中,二、本年企業(yè)總收入(8-9)包含申報(bào)高企政府獎勵的金額嗎?
請問匯算時高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表(A107041)中,二、本年企業(yè)總收入(8-9)包含高企入庫獎勵資金、穩(wěn)崗補(bǔ)助、增值稅加計(jì)抵減的金額嗎?是填在收入總額還是不征稅收入中?
老師你好,請教一個高企匯繳中的問題:關(guān)于“高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表(A107041)”第8行,“收入總額”包含哪些科目的收入?
有個糧店,賣成品糧油,成品調(diào)料和散的雜糧,有銷售營業(yè)額和進(jìn)貨金額。怎么看虧多少?
老師我想問一下核定征收的個體戶核定收入低,在申報(bào)期內(nèi)自己直接填嗎
本月進(jìn)項(xiàng)稅額20萬,銷項(xiàng)稅額15萬, 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),按正常應(yīng)該不繳納增值稅。 如果現(xiàn)在需要勾選進(jìn)項(xiàng)稅額14萬,本月繳納增值稅1萬。 還有6萬未勾選, 應(yīng)該怎么做分錄
審計(jì)24年出具的財(cái)務(wù)報(bào)表,為什么跟我們系統(tǒng)導(dǎo)出來的報(bào)表數(shù)據(jù)會不一樣呢
查賬征收怎么報(bào)稅,上季度金額也出現(xiàn)
老師,我們企業(yè)沒有成立工會如何申報(bào)工會經(jīng)費(fèi)。他是企業(yè)沒超過30人,而且沒有成立,是按零申報(bào)嗎?免征對不?
老師,我們有家公司法人沒在公司里。另外的股東占49,法人51。平時就是股東管理。法人大額資金過問。我們財(cái)務(wù)審批表法人不簽字可以吧?股東簽字。
債券投資到期出售,為啥沒有投資收益呢老師
老師,其他流動資產(chǎn)是哪些科目歸集
請問公司是代理商,如廠家給的價(jià)格是1000,公司要付1000給廠家(不用開票),代理商收客戶的錢是800(開票給客戶),然后廠家給公司轉(zhuǎn)錢300開票寫的是服務(wù)費(fèi)分成,或者,客戶付錢給公司1000,公司給廠家付1000,廠家給客戶開票1000,公司就不用開票給客戶了,廠家再給公司開票300轉(zhuǎn)錢寫的服務(wù)費(fèi)分成,這2種情況怎么做會計(jì)分錄
高企入庫獎勵資金、穩(wěn)崗補(bǔ)助、增值稅加計(jì)抵減的金額要算在總收入里面嗎
是填在收入總額還是,不征稅收入中
您好!填寫在收入總額中的
這3個費(fèi)用都要填進(jìn)去嗎
您好!是的,都屬于收入,如果你們這個補(bǔ)助符合不征稅收入,那么不征稅收入那里也要填,總收入=收入總額-不征稅收入
這3個費(fèi)用需要征稅嗎
您好!如果不滿足不征稅收入就要交稅
好的 謝謝
不客氣,有問題再溝通