你好1;? ?那你期初數(shù)據(jù) 沒有錄入這部分建賬的嗎?
老師,以前外賬沒有做銀行明細,公司有像銀行貸款,收到款的時候也沒有做(借銀行存款,貸長期借款)的分錄,我現(xiàn)在做內(nèi)賬每個月要做銀行流水明細,那每個月的還貸款我是這樣做的分錄(借長期貸款,貸銀行存款)應(yīng)該怎么補這個長期借款的分錄,不做之前收到貸款的分錄的話,現(xiàn)在銀行余額就對不上,該怎樣調(diào)整了
老師,想問一下,2019年銀行開戶了有流水,但是都沒有做賬,同事不知道,做了20年的賬,現(xiàn)在銀行余額跟賬上的余額對不上,要怎么調(diào)呢?可以直接做以前年度損益,銀行存款調(diào)平嗎?
老師你好!我要調(diào)一筆銀行存款,之前的會計做的憑證銀行存款沒有對上,之前是3981.6元,現(xiàn)在銀行存款余額是113.79元,我怎么調(diào)整這張憑證呢!借:?代?
老師,請問: 2017年做賬: 借:銀行存款868 貸:庫存現(xiàn)金868 2022年沖減上面一比分錄 1) 借:庫存現(xiàn)金868 貸:銀行存款868 2)借:以前年度損益調(diào)整868 貸:庫存現(xiàn)金868 3)借:利潤分配868 貸:以前年度損益調(diào)整868 請問老師,這樣做賬對嗎,我怎么看不懂
老師,我想問下我的銀行期初對不上,是以前年度的,有結(jié)余8000,現(xiàn)在我怎么調(diào)賬呢?借銀行存款,貸什么
老師個體工商戶用業(yè)主個人賬戶收款開票有問題嗎?
請問匯算清繳中資產(chǎn)折舊攤銷表中資產(chǎn)原值合計數(shù)跟資產(chǎn)負債表中固定資產(chǎn)原值要一致嗎,我只填本年折舊的原值行嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費怎么算?
一般納稅人報廢使用過的二手車,未抵扣增值稅,殘值收入稅率是多少
老師,這種在word里怎么安要求用不同的樣式連接?圖片右側(cè)是要求
車賣給個人,有哪些稅
老師,公司以租代購來的車輛,每期按付款金額來開發(fā)票,這樣應(yīng)該怎么入賬?可以直接入固定資產(chǎn)嗎
這種發(fā)票可以稅前扣除嗎
老師,公司沒報稅被查到,不了稅款用不用法人人臉識別啊
請問施工人員工資是計提在施工成本里面,個稅已經(jīng)申報了,并沒有計入主營成本,需要納稅調(diào)增嗎?