同學(xué),你好 需要回函的

老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了,發(fā)票沒有到的話我分錄這樣做對嗎?借~應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借~原材料/庫存商品 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 這樣做對嗎? 2.如果材料款和發(fā)票同時同行 是不是直接 借原材料/庫存商品 貸 銀行存款
供應(yīng)商發(fā)來詢證函,預(yù)收我們6萬多,但是我們公司的賬是外賬在做,應(yīng)該沒有做預(yù)付賬款,,直接看發(fā)票做的銀行存款付掉的,沒有拿銀行回單做賬,這樣需要回函嗎?
老師咨詢個問題,我們單位有一筆2萬元的預(yù)付賬款,款支付已掛帳?,F(xiàn)在對方把發(fā)票開過來報銷,本來是做下賬處理的,但是出納不知道又給這家單位支付了2萬元,我現(xiàn)在是怎么做賬?是正常做賬 借: 主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費 貸:銀行存款 等對方把款退回來再做 借:銀行存款, 貸:預(yù)付賬款 這樣做賬可以嗎?謝謝
老師,我名下有個營業(yè)執(zhí)照,是家紡的,能開服裝的票嗎
買人家的蒸汽產(chǎn)生的回榴水在賣給人家直接沖制造費用,不記收入可以嗎
老師,請教一下,公司其中一個大股東做唯一最終受益人的話,在填寫受益人備案的時候,持股比例是寫工商登記的還是寫100
老師請問一下,10月幫朋友交了一個月社保,錢她是私轉(zhuǎn)給我的,不做工資和報個稅,以后也不給她交了,這個費用可以這樣處理嗎? 借:其他應(yīng)付款1183.96 貸:銀行存款1183.96 平賬借:庫存現(xiàn)金1183.96 貸:其他應(yīng)付款1183.96
電腦重新安裝了系統(tǒng),電扣繳端數(shù)據(jù)都沒了,怎么辦
運輸公司的裝卸費入成本還是費用
CFR方式出口,支付的海運費需要代扣代繳增值稅嗎?
成本票是不是次年5月31號之前到就可以呢?
老師,您好,請問下制造費用是借方負數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)的時候也是負數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)過來嗎?
制造業(yè)企業(yè)增值稅稅負率超過3%,可以申請退稅嗎?怎么申請?
回復(fù)什么呀,要蓋章回復(fù)信息無誤嗎?
因為外賬沒有做預(yù)付的,到時候會不會有什么風險
同學(xué),你好 是有這筆款的話,蓋章回復(fù)信息無誤
賬單是對的,但是賬上面應(yīng)該沒有做預(yù)付
同學(xué),你好 這個沒關(guān)系的
他的回函是預(yù)收我們公司6萬多
我們公司沒有做預(yù)付,收到發(fā)票以后,外賬直接做了銀行存款付了錢
同學(xué),你好 預(yù)收是他們做的張,只要有這筆錢就行
沒有走預(yù)付這個科目
同學(xué),你好 這個沒關(guān)系的
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利