不用在納稅調(diào)整表里面調(diào),直接按正確的金額填寫期間費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)

一月份報(bào)銷了去年五月餐費(fèi)234(福利費(fèi)),9月辦公用品566(辦公費(fèi)),做賬的時(shí)候做到了以前年度損益調(diào)整,那在做2022年匯算清繳的時(shí)候是只在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第二項(xiàng)扣除類調(diào)整項(xiàng)目可以嗎(圖1鉛筆部分)?財(cái)務(wù)報(bào)表不修改(財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)和企業(yè)所得稅年度申報(bào)表里的利潤(rùn)總額保持一致)
請(qǐng)問在年度匯算清繳的時(shí)候期間費(fèi)用這塊財(cái)務(wù)費(fèi)用賬面金額和利潤(rùn)表財(cái)務(wù)費(fèi)用數(shù)據(jù)不一致,原因是財(cái)務(wù)系統(tǒng)讀取數(shù)據(jù)的時(shí)候讀的不對(duì),要在納稅調(diào)整表里面調(diào)嗎?
所得稅匯算清繳,第一步填寫的利潤(rùn)表,跟后面表里有調(diào)整后,自動(dòng)生成的年度納稅申報(bào)表管理費(fèi)用不一致,提交的時(shí)候提示這兩個(gè)數(shù)據(jù)不一致有風(fēng)險(xiǎn),這個(gè)要把利潤(rùn)差修改成跟調(diào)整過的數(shù)據(jù)嗎
想問下,我公司2025.1月申報(bào)期結(jié)束后在金蝶系統(tǒng)里調(diào)賬了,但是沒有更正財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅表,說是2024匯算清繳直接做調(diào)整,現(xiàn)在4月申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的上年年末金額和前期金蝶里調(diào)整過的報(bào)表金額不一致,我現(xiàn)在是否應(yīng)該先更正2024.12月財(cái)務(wù)報(bào)表,更正了的話那財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤(rùn)表和我2024.12月的所得稅表不一致,可以只更改24.12月財(cái)務(wù)報(bào)表,不更正24年的所得稅表么,因?yàn)楸緛碡?cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表和所得稅表應(yīng)該數(shù)據(jù)一致,然后所得稅表這塊直接在匯算清繳里進(jìn)行調(diào)整可以么
新公司成立,股權(quán)比例如何分配
想咨詢一下 注冊(cè)資本3000萬 實(shí)收資本60萬 所有者權(quán)益5000萬 股東一人51%一人49% ,現(xiàn)在把51%,0元轉(zhuǎn)給49% 稅務(wù)上需要怎么處理 ,現(xiàn)在0元轉(zhuǎn)讓股權(quán)51的給49。
手工制作奶茶的稅收編碼是什么
老師,我這個(gè)月紅沖了一張23年得發(fā)票,我是銷售方,憑證是不是,借:應(yīng)收賬款 紅字 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 另外我得這個(gè)貨物得進(jìn)項(xiàng)票也被紅沖了,我是要單獨(dú)做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 還是做借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 紅字 也行?
老師,什么是確認(rèn)收入
合作社分配利潤(rùn)要交個(gè)人所得稅嗎
老師您好,我們是一家海南的小規(guī)模公司,要做出口業(yè)務(wù),銀行還需要開外幣賬戶,請(qǐng)問需要怎么操作
老師,麻煩和您咨詢一下,繳納印花稅,我們簽訂了一個(gè)合同,采購(gòu)合同,但是里面包括技術(shù)服務(wù),這個(gè)應(yīng)該怎么交
原公司和新公司是業(yè)主方關(guān)系,原公司賬戶凍結(jié)了,怎么能把原公司的業(yè)務(wù),債務(wù),所有的資產(chǎn)合理合法的轉(zhuǎn)過來呢?那之前的欠的工程款,發(fā)票開的都是原公司的,這個(gè)新公司怎么合理的付款呢?
漏了特定工傷申報(bào),會(huì)扣濟(jì)納金嗎


可是系統(tǒng)會(huì)提示申報(bào)有差異,而且還退稅
這個(gè)費(fèi)用差異也會(huì)影響到利潤(rùn)總額系統(tǒng)又提示和利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額不一致
利潤(rùn)表也按正確的財(cái)務(wù)費(fèi)用填報(bào)