你好;? ?意思是同一個公司在你公司有兩個往來科目嗎 ???
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應付款_某項目個人 借:預付賬款_某供應商 貸:銀行存款 借:應付賬款_某項目 應交稅費_進項 貸:預付賬款_某供應商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費_銷項 扣除管理費后公司撥款至項目 借:主營業(yè)務成本-材料 -人工 貸:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 借:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應收款和應付賬款-某項目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會計一直掛在那里)
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應付款_某項目個人 借:預付賬款_某供應商 貸:銀行存款 借:應付賬款_某項目 應交稅費_進項 貸:預付賬款_某供應商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費_銷項 扣除管理費后公司撥款至項目 借:主營業(yè)務成本-材料 -人工 貸:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 借:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應收款和應付賬款-某項目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會計一直掛在那里)
老師您好,我在399中的長沙卓越家具有限公司中的課講的發(fā)生某某費用,老師建議貸方先用應付賬款,然后再補個分錄借:應付賬款 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 然后我在金馬商貿(mào)公司的案例實操中,另一位老師是直接借:某某費用 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 我到底應該按哪種分錄打比較好,這兩種分錄又有何實際中的意義和差別呢,謝謝老師
應收賬款在貸方和應付賬款在借方,老板又說賬已清的話??梢杂孟嗤颇坑眉t字沖減的分錄嗎?例1某某公司應收賬款貸方500.例2某某公司應付款借方是1000。分錄分別可以做例1借:應收賬款-500貸庫存現(xiàn)金500例2借庫存現(xiàn)金10000.貨應付賬款-10000嗎
老師問下,我們10萬承兌跟別的公司賬戶上換了10萬現(xiàn)金,沒有貼息,這個分錄怎么做 借:銀行存款 10 貸:其他應付款-某某公司10 借:其他應付款-某某公司 貸:應收票據(jù) 10 可以這樣做嗎?
老師好,老板開個KTV,是成立小規(guī)模,還是個體戶,那個稅收政策優(yōu)惠。
老師,我們的體檢費用打給的保險公司,保險公司應該開什么類型的發(fā)票的,因為體檢中心給保險公司發(fā)票了,保險公司應該給我們開的啥明細的發(fā)票呢
財管高低點法第幾章的
位于市區(qū)的某旅游公司為增值稅一般納稅人,2024年10月經(jīng)營業(yè)務如下: (1)隨著免簽范圍的擴大,文旅市場火爆,企業(yè)當月取得旅游費收入共計680萬元,其中向境外旅游公司支付境外旅游費63.6萬元,向境內(nèi)其他單位支付旅游交通費60萬元,住宿費24萬元,門票費21萬元,簽證費1.8萬元。支付本單位導游餐飲住宿費共計2.2萬元,旅游公司選擇按照扣除支付給其他單位相關費用后的余額為計稅銷售額,并開具普通發(fā)票。計算銷項稅額差額后不應該是5%,為啥是6%?
我們是一個聯(lián)合社,聯(lián)合社是村里面幾個合作社需國家管護項目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請,合作社社需開票個聯(lián)合社,聯(lián)合社把相應發(fā)票提供給政府相應取得本次補助資金, 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個合作社進行完成本次項目。聯(lián)合社和合作社應如何做賬
付房租給房東,房東不開票,我們可以從公戶給嗎,有收據(jù)的
老師,我們公司是餐飲公司提供早午餐餐食服務的,成本核算用不用分開核算還是都統(tǒng)一核算?現(xiàn)在知道總食材費用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本嗎
老師您好,由公司100控股新公司,注冊時受益人人填誰啊
計提是什么意思?怎么做賬?
現(xiàn)在社會上失業(yè)率很高嗎?
是的有好幾個類似的客戶,老板又說款已清,可以用紅字沖減嗎
你好 ;? ?那你就 對沖即可; 對沖 他們下面的科目;? ?看是否還有余額??
老板的意思各客戶的應付應收余額都零具體分錄怎么做?
你好;? 比如 借應付賬款 貸應收賬款; 這樣金額一致的話; 就可以對沖的??
多筆金額肯定不一致啦!都是老師以現(xiàn)金收付的
你好;? 如果不一致的話;? ? 那么 差額要支付或者收回來不; 還是說你要直接平衡科目? ???
老板的意思是以現(xiàn)金收付了,只要賬目體現(xiàn)期末余額為0,不考慮庫存現(xiàn)金。是前面的財務沒有弄好的
我剛拍了圖片怎么發(fā)不過來?
比如某公司應收賬款期末余額貸方是2720此分錄怎么沖余額為0
某公司2應付款借方期末余額為1550此分錄又怎么沖0
老板都是以現(xiàn)金的方式收付清的
如果這樣處理 現(xiàn)金去 處理差額; 到時你現(xiàn)金會與你賬實不符合; 你現(xiàn)金? 就 可能存在賬實不符合的??
我們是代賬公司的外賬,老板說了沒關系,只要清對方客戶余額為0
你好;? 那你就去用現(xiàn)金處理;? 但是怕有問題哈;? ?
弄半天還是有可能有問題
你好;? ? 是的; 你本身就不對哈; 你不能想著去平往來; 直接用現(xiàn)金的; 這樣 可能會涉及所得稅? 這些的??