正常來(lái)說(shuō)你開(kāi)了紅字發(fā)票,沖減了那個(gè)稅,他會(huì)退到你的對(duì)公賬戶(hù)上。
我司小規(guī)模9月代開(kāi)發(fā)票已交了增值稅城建稅,于次10月去稅局紅沖了,自己重開(kāi)普票,那么10月紅沖了票 有稅款沒(méi)退 于10月底又開(kāi)專(zhuān)票 9月已交的稅款是在再次開(kāi)專(zhuān)票時(shí)抵扣掉嗎?我分錄要怎么做
老師您好!我是建筑裝修企業(yè),有一個(gè)項(xiàng)目的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)稅率了,要重新開(kāi)具發(fā)票,然后之前開(kāi)出去的增值稅專(zhuān)用發(fā)票甲方也沒(méi)有認(rèn)證,但是跨月了,我們?cè)趺礇_紅,重開(kāi)呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,上月的開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,納稅識(shí)別號(hào)填錯(cuò)了,但客戶(hù)又需要增值稅普通發(fā)票,我未紅沖就直接開(kāi)具了正確的普票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)專(zhuān)票不能紅沖了,該怎么辦?
老師好,我上個(gè)月開(kāi)出的增值稅發(fā)票有誤,已被對(duì)方認(rèn)證了,對(duì)方也紅沖了,我這邊怎么處理,步驟是怎樣的,我這邊是黑盤(pán)
老師,普票紅沖的話(huà)是不是也要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,跟專(zhuān)票負(fù)數(shù)發(fā)票一樣操作嗎?普票紅沖還需要填寫(xiě)紅字信息表嗎?我上月開(kāi)出去的普票,現(xiàn)在人退回來(lái)了,我要紅沖,我打開(kāi)那張發(fā)票了,上面就有紅沖的字樣,我是怎么操作呢?
老師好,如果上一家公司因?yàn)橘Y金緊張還沒(méi)有幫你交7月份的社保,現(xiàn)在新公司能幫你交8月份的社保嗎?
個(gè)體工商戶(hù)改查賬征收后,成本票沒(méi)有怎么報(bào)?如果現(xiàn)在補(bǔ),還能補(bǔ)以前年度的發(fā)票(開(kāi)票時(shí)間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補(bǔ),稅局會(huì)強(qiáng)制事后核定嗎,會(huì)核定多少。
長(zhǎng)投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說(shuō)的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問(wèn)一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說(shuō)不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫(xiě)的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
@董老師你好,提問(wèn)的
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長(zhǎng)期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買(mǎi)回來(lái)原材料,開(kāi)始只有明細(xì)表,沒(méi)有發(fā)票,比如3月份買(mǎi)回來(lái)水泥 100噸,4月份買(mǎi)回來(lái)150,5月份買(mǎi)回來(lái)50,5月份開(kāi)票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬