你好;? 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng)稅?
老師我想問下一般納稅人增值稅的做賬分錄,需要計(jì)入已交稅金嗎?
老師,我想問下我司是一般納稅人,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄呢?
老師,請(qǐng)問下一般納稅人增值稅繳稅分錄怎么做的?怎么通過未交增值稅轉(zhuǎn)換?
老師,我問下一般納稅人退伍人員可以減免增值稅的,正常計(jì)提增值稅了,會(huì)計(jì)分錄這個(gè)減免的部分怎么做呀?
老師,我想問下這個(gè)換成一般納稅人,怎么做收入跟增值稅分錄
綠化公司購(gòu)進(jìn)苗木時(shí)是免稅,再銷售時(shí)能開免稅?
小規(guī)模開25700元發(fā)票,有20萬進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還需要交稅多少
給客戶退款,沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸方負(fù)數(shù),貸銀行存款貸方正數(shù),這樣對(duì)嗎
這個(gè)答案里面說自然人平均每個(gè)月租金不超過10萬的情況下是免征增值稅的。比如說個(gè)人出租個(gè)人住房月租金沒有超過10萬塊錢,是不是也免稅呢。如果月租金是20萬的話,又該怎么算呢?還有個(gè)1.5%優(yōu)惠的增值稅率是怎么算的?搞不靈清了,幫我一下
固定股利支付率政策是什么意思?為什么能使股利與公司盈利緊密結(jié)合?
這個(gè)年付現(xiàn)成本3000是什么意思,為啥在計(jì)算第3和第5的時(shí)候要把這3000考慮進(jìn)去,可否講講其中的原理
這道題答案不對(duì)吧?幫我分析一下,謝謝。
這個(gè)案例第二年的分錄是不是借:遞延所得稅負(fù)債,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅12.5?
老師,這個(gè)第一問的第三小問,為啥折舊和攤銷不考慮所得稅,每年可產(chǎn)生的稅后營(yíng)業(yè)成本不是考慮了所得稅嗎?做題暈了,感覺有時(shí)候折舊又考慮所得稅,有時(shí)候又沒有
我發(fā)票提額度時(shí)出現(xiàn)查詢未辦結(jié)票種核定
當(dāng)即就扣除增值稅了,怎么處理呢
你好;? 繳納做 :借應(yīng)交稅費(fèi)-未交 貸銀行存款 ;? 一般納稅人不會(huì)去代開發(fā)票的; 一般是自己開出去繳納??
那在當(dāng)月繳納增值稅,下月申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)繳納的增值稅填在申報(bào)的預(yù)交稅費(fèi)里嗎
你好; 是的; 如果是先預(yù)交的話; 會(huì)在預(yù)交里面體現(xiàn)的;之后抵減??
這個(gè)就是開票的時(shí)候就把錢交了,是寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金),還是寫應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅???
你好;? ? 如果是? 開票的時(shí)候繳納做;? 借?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸銀行存款??
那這個(gè)已交稅金,下月申報(bào)的時(shí)候,填在哪里呢?
你好; 到時(shí) 在? 預(yù)交欄次會(huì)自動(dòng)出來; 來遞減的?
不是預(yù)交稅費(fèi),已交稅金數(shù)據(jù)還是顯示在預(yù)交欄嗎,
你好;? ?是的;自動(dòng)會(huì)顯示的; 這個(gè)不用你去 填寫的;? ?核對(duì)下申報(bào)表? ?抵減后 差額做繳納的?