你好,可以退回去重新看。
老師好!請問購買方收到三張上年度的發(fā)票,需紅沖處理: 1.圖一中的紅字發(fā)票開具,是一紅對一藍(lán)嗎。 2.圖二將三字發(fā)票金額合并開一張藍(lán)字是否可行。 3.購買方需要在稅控系統(tǒng)、月增值稅表填寫上作什么操作。 4.紅字發(fā)票中有一聯(lián)是給我方的嗎。 5.賬務(wù)處理:是做在2021年2月嗎,收到的三張紅字發(fā)票放原記賬憑證后嗎。謝謝!
我公司開了藍(lán)字增值稅專用發(fā)票給別的公司,他們抵扣了之后發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票不符合要求,讓我們開紅字發(fā)票抵消該款項(xiàng),我們開出了紅字發(fā)票之后,因開票人員失誤,此紅字發(fā)票不符合對方要求,對方拒收該紅字發(fā)票,把發(fā)票退了回來,但是已經(jīng)跨月了, 這種情況怎么辦呢
老師好,公司2014年有一筆銷售重復(fù)開票,價(jià)稅合計(jì) 30多萬,現(xiàn)在財(cái)務(wù)交接才發(fā)現(xiàn)的,開票系統(tǒng)已查詢不到2014年的發(fā)票不能開紅字發(fā)票,這種情況怎樣處理?謝謝老師
老師,三月份收到一張發(fā)票,已抵扣,四月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開的有誤,退給對方,對方開了張紅字發(fā)票給我,又開了張正常發(fā)票,這個在賬務(wù)上怎么處理,報(bào)稅怎么處理
老師好,開給對方的發(fā)票有誤,對方也未收到。我司怎樣處理比較妥當(dāng)??梢蚤_紅字發(fā)票嗎?抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)對方均未收到。開紅字不是要收回發(fā)票?丟失了怎么處理
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
發(fā)票丟失的,你這個就不用管了。
開的發(fā)票是正常的,住宿費(fèi)開的是專票,但是不能抵扣,這樣的咋賬務(wù)處理;發(fā)票丟失的,對方開具紅字發(fā)票了,系統(tǒng)上查到了,不用做任何處理嗎?
是一般納稅人嗎?如果是的話,你做進(jìn)項(xiàng)之后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以。
不用做任何處理的。
我沒有認(rèn)證,直接放那行嗎?不做處理行嗎?
哦,不可以的,你的勾選平臺里面一直顯示的,要么你就選擇不抵扣勾選。
選擇不抵扣勾選會有什么影響嗎?還要求寫原因嗎?
對銷方會有啥影響嗎?
你好,沒有什么影響,你本來就不允許抵扣,你以后也不允許抵扣,不是嗎?如果你不選擇的話,一直在你的勾選平臺里面,你注銷的時候要求你處置的早晚都得選。
非就是一個早一個晚。
選擇不抵扣勾選對銷方有沒有什么影響,會不會被認(rèn)為是虛開的發(fā)票
你好沒有影響,不會的。