你好,是的,是要開具發(fā)票,然后代扣代繳個稅?,F(xiàn)在如果金額不大的話,10萬以內(nèi)是免增值稅及附加稅的。
請教個問題,單位租的員工宿舍,簽訂了租房合同,但是房東沒去代開發(fā)票,那么單位可以依據(jù)合同做賬,并允許稅前抵扣呢?其次,員工宿舍這部分房租,需要按租繳納房產(chǎn)稅嗎?
個人已經(jīng)辦理了工商戶用于個體經(jīng)營,除外另外單獨放款給其他公司,收到利息收入,需要開具利息發(fā)票,這個利息發(fā)票是個人去稅務局代開,還是用個體工商戶去稅務局代開,有什么注意事項
請問我公司是勞務派遣公司,派員工去別的單位干活,只賺一個人頭費200,員工工資是我們替甲方代發(fā),他們將服務費和人員工資一起支付給我單位,然后我單位開票,那這些被派出去的人都要報個稅到我單位嗎?幾百個報了殘保金怎么辦?會交很多
單位的員工借款到單位,單位按照lpr的4倍以內(nèi)支付利息,員工收到的這筆利息,單位需要給他代扣個稅局嗎?代扣了個稅之后需要員工去開具發(fā)票嗎?開具發(fā)票的時候員工還需交什么稅款
單位收到勞務費發(fā)票需要購買勞務方代扣代繳個稅,然后單位在付勞務費的時候就把個稅部分扣除了,按扣除后的金額付的勞務費,隨后單位代他繳了個稅,這種情況單位還需要給提供勞務方開個收據(jù)嗎?收據(jù)金額就是代扣代繳的個稅額。我覺得既然沒收錢就不能開收據(jù),
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認收入,轉(zhuǎn)成本,而債務重組不用?
海域使用權,建設用地使用權,這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進入原材料,而不計算抵扣進項稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務處理
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
代扣的個稅是按20%的稅率扣嗎?19萬以內(nèi)免增值稅和附加稅有相關的文件規(guī)定嗎?
是的這個是20%的稅率。 財政部 稅務總局公告2023年第1號 現(xiàn)將增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預征率的預繳增值稅項目,減按1%預征率預繳增值稅。
老師,我們是員工,是個人,是個人去稅局代開發(fā)票,也是10萬以內(nèi)免征增值稅嗎?
你好,是的,員工個人也是參考小規(guī)模的。
老師,還有一個問題,我們是一個私立學校,對成績好的學生有獎學金,3000-10000元不等,還有成績好但家庭條件差的,有助學金5-10萬不等,這些我需要交哪些稅,需要取得發(fā)票嗎?
您好,對于學校來說,這些可以計入到成本里面。但是是不是能夠稅前扣除要稅務局來認定,大部分時候都是可以的。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。
老師,還是上面利息那個事情,我支付的利息在lpr4倍以內(nèi),支付的利息都是可以稅前扣除的吧?
你好,你這個有發(fā)票就可以稅前扣除。
我在網(wǎng)上查了,他說超過lpr4倍的部分就不能稅前扣除,有些又說只要超過lpr部分都不能扣除
你好,是的,超過了的部分是不可以。
是超過4倍的不能扣除,還是只要超過lpr就不能了
你好是超過四倍的不能扣除。
好的,謝謝
你好不用客氣的了。
老師,10萬以內(nèi)免增值稅是每個月是吧,相當于一年120萬,都可以免增值稅嗎
是的就是這樣理解。